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银行业金融机构内部控制审计的方法

发布时间:2017-10-21 11:14

  本文关键词:银行业金融机构内部控制审计的方法


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【摘要】:本文在对国内银行业金融机构内部控制审计现状进行梳理分析的基础上,基于《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定,提出银行业金融机构内部控制审计的路径,以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素为主线,构建标准的操作程序、方法,解决银行业金融机构实施内部控制审计时在改进路径、审计方法、工具和内容方面的困惑。
【作者单位】: 广西壮族自治区农村信用社联合社;
【关键词】银行业金融机构 内部控制 审计
【分类号】:F830.42;F832.4
【正文快照】: 银行业金融机构面临的风险种类、风险因素、风险损失相对于其他类型企业来说都是较大的。特别是目前我国经济正步入“中高速、优结构、新动力、多挑战”的新常态,银行业金融机构为确保实现银监部门监管评级达标与经营业绩考核的内外部要求,各项业务经营与管理处于创新冲动、监

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本文编号:1073028

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