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公司采购业务内部控制优化探讨――以HD公司为例

发布时间:2020-12-11 22:02
  采购业务是企业生产经营的重要组成部分,也是企业成本控制的关键环节。本文基于内部控制理论,对HD公司采购业务内部控制的现状以及存在的问题进行探讨。为把握采购业务内部控制的主要关键控制风险点,本文对HD公司采购业务不同环节的内部控制流程提出优化建议,从而帮助企业提高采购业务的运作效率与管理水平。 

【文章来源】:行政事业资产与财务. 2020年20期 第59-60页

【文章页数】:2 页

【文章目录】:
一、HD公司采购业务内部控制现状与问题
    1. HD公司背景
    2. HD公司采购业务内部控制现状分析
二、HD公司采购业务内部控制的流程设计与优化
    1. HD公司采购流程设计遵循原则
    2. HD公司采购业务内部控制流程优化
三、优化流程采购各个环节
四、结语


【参考文献】:
期刊论文
[1]试析如何做好煤炭企业外购煤采购业务内部控制策略[J]. 徐燕.  智库时代. 2018(49)
[2]电力企业集中采购业务的内部控制制度相关研究[J]. 张宏伟,马程锦,王凌,刘晓玮.  中国招标. 2018(44)
[3]从价值链角度浅析企业内部控制体系的建立和发展[J]. 张春梅.  中国商论. 2018(01)
[4]浅谈中小企业内部控制问题[J]. 张小朦.  经济视角(下). 2011(08)
[5]企业内部控制体系的构建与实施[J]. 刘慧萍.  财会研究. 2010(07)



本文编号:2911296

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