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医院基建项目内部控制问题及内审对策研究

发布时间:2022-11-05 03:28
  医院的基建项目非常多,投资规模较大,时间比较紧张,工程种类比较多样,大部分医院不具备专业人士来对基建资金的正常有效的使用进行监督,造成内部审计风险增加。因此,需要研究医院基建项目内部控制问题,提出内审对策,避免审计风险出现率,预防国有资产出现流失现象。 

【文章页数】:2 页

【文章目录】:
一、医院基建项目内部控制问题
    (一)招投标问题
    (二)报审资料不完整或不真实
    (三)舞弊行为或被欺诈现象
二、内审对策
    (一)前移审计关口
    (二)报审资料真实完整
    (三)规范审计行为、依据及程序
三、结束语


【参考文献】:
期刊论文
[1]医院后勤管理中基建项目的内部控制[J]. 唐凯,陈凌欣,蒋翔,梁琨,余长革.  科技创新与应用. 2019(31)
[2]医院基建项目内部控制缺陷及内审对策[J]. 叶婷.  中国集体经济. 2019(18)
[3]浅谈医院后勤管理中基建项目的内部控制、风险和对策[J]. 唐远强.  中国医院建筑与装备. 2018(08)
[4]关于医院基建项目财务管理中的内部控制对策研究[J]. 李青倢.  中国市场. 2014(18)



本文编号:3701836

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