内部控制在事业单位财务管理中的重要性
本文关键词:内部控制在事业单位财务管理中的重要性,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:正前言:事业单位财务管理内部控制,指的是通过事业单位会计信息和单位内部会计工作的进行,对本单位的经济活动进行规划、调整、约束、监督和控制的一系列方法和措施。它可以保护单位资产的安全和完整,提高事业单位的经济管理能力。本文从当前事业单位财务管理现状入手,分析了内部控制在事业单位财务管理工作中的重要性,并对事业单位如何实施内部控制进行了简单的探讨。单位内部控制作为事业单位对财务管理活动进行自
【作者单位】: 湖北省长阳土家族自治县卫生局卫生监督局;
【关键词】: 内部控制;财务管理;单位会计信息;单位资产;经济活动;会计工作;财务制度;单位资金;收支管理;管理能力;
【分类号】:F810.6
【正文快照】: 前言:事业单位财务管理内部控制,指的是通过事业单位会计信息和单位内部会计工作的进行,对本单位的经济活动进行规划、调整、约束、监督和控制的一系列方法和措施。它可以保护单位资产的安全和完整,提高事业单位的经济管理能力。本文从当前事业单位财务管理现状入手,分析了内
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 姚继兵;;加强事业单位内部会计控制的有效方法[J];法制与经济;2006年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘娜;;加强事业单位内部控制的思路[J];财经界;2010年04期
2 叶玉琴;;基于风险管理的事业单位内部控制探讨[J];财经界(学术版);2008年11期
3 吕宁;;如何通过加强内部控制改革事业单位财务管理体制[J];财经界(学术版);2011年02期
4 魏玲;;事业单位财务内部控制探析[J];财会研究;2008年15期
5 刘春霞;;如何进一步加强财政票据的管理[J];科技视界;2012年18期
6 毕晓辉;张琳琳;徐帅;;论如何加强事业单位内部会计控制[J];交通财会;2012年10期
7 徐筠;;如何加强事业单位财务管理的内部控制[J];江西化工;2007年03期
8 谭光云;;加强事业单位内部控制的思路[J];现代商业;2008年24期
9 马国联;;浅议如何加强行政事业单位内部控制[J];现代商业;2009年15期
10 苏怡;;国企财务内部控制存在的问题及对策研究[J];现代商业;2009年27期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 高晓萍;加强事业单位内部会计控制的几点建议[J];科技情报开发与经济;2005年13期
2 韦道龙;行政事业单位内部会计控制探讨[J];科技与经济;2005年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 倪顺发,高国辉;内部控制:金融机构第一道防线[J];中国经济信息;1997年15期
2 ;独立审计具体准则第九号 内部控制与审计风险[J];交通财会;1997年04期
3 李健;商业银行内部控制面临的现实任务和基本对策[J];企业经济;2000年09期
4 董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究[J];管理工程学报;2001年01期
5 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
6 ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
7 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
8 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
9 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
10 李建华,于文涛;内部控制制度初探[J];吉林水利;2002年12期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
2 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
3 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
4 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
5 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
6 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
7 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
8 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
9 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
10 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
2 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
3 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
4 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
5 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
6 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
7 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
8 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
9 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
10 董育军;内部控制与公司金融行为研究[D];华中科技大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
2 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
3 邵婷;公司治理特征与内部控制效度相关性的研究[D];北京化工大学;2010年
4 李飞;关于信息披露中内部控制质量的实证研究[D];北京化工大学;2010年
5 杨轩;企业内部控制评价指标体系研究[D];中国地质大学(北京);2011年
6 张晓;内蒙古上市公司治理结构对内部控制的影响研究[D];新疆财经大学;2010年
7 张雷;我国上市公司内部控制对企业价值影响的实证研究[D];沈阳工业大学;2011年
8 郭俊丽;公司治理特征与内部控制质量[D];山西财经大学;2011年
9 李俊;商业银行内部评级的模糊综合评价方法研究[D];武汉理工大学;2010年
10 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
本文关键词:内部控制在事业单位财务管理中的重要性,,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:456082
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/caiwuguanlilunwen/456082.html