高校财务内部控制现状与对策研究
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【摘要】:近年我国高校规模发生巨大变化,现有财务内部控制失灵,各项风险随之而来。目前我国高校财务内部控制在控制环境、控制活动、实施力度、内外监督管理和财务信息传递方面存在不足与缺陷,并针对性提出了建立良好的财务内部控制环境、风险管理预警机制、财务信息共享平台、健全财务内部控制体系和加强监督管理与内部审计等对策建议。
【作者单位】: 湖南科技大学商学院;
【关键词】: 高校 财务 内部控制
【基金】:湖南科技大学创新基金基础研究项目“公允价值计量的内部控制模式研究”(S140072)
【分类号】:G647.5
【正文快照】: 高校财务内部控制旨在合理保证高校财产安全完整、财务信息真实准确而制定一系列科学系统的控制方法、实施程序和措施,使高校各项资金运作与相关人员业务行为规范化,实现内部分工的相互制约和权力制衡,防范财务风险。沈烈(2010)认为高校内部控制正向全面风险管理型转变,并力求
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本文编号:488060
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