当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

网络条件下高校内部审计研究

发布时间:2017-10-11 22:16

  本文关键词:网络条件下高校内部审计研究


  更多相关文章: 网络 高校 内部审计


【摘要】:网络条件下,为了满足高校管理的需求和内部审计职业的发展,更好发挥"免疫系统"的功能,高校内部审计迫切需要改变和发展。本文分析了网络条件下的高校内部审计的现状和成因,提出了网络条件下发展高校内部审计的对策。
【作者单位】: 中南民族大学高校风险预警防控研究中心;
【关键词】网络 高校 内部审计
【基金】:湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地《高校风险预警防控研究中心》资金赞助
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 网络条件下高校内部审计的现状(一)高校内部审计的独立性不强,内部审计的权威性不够国家一贯重视高校内部审计工作,教育部于2004年发布并执行的《教育系统内部审计工作规定》中,明确规定高校应设置内部审计机构。内审部门作为高校的一个职能部门,其基本的职能就是监督,但内部

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 孙燕东;;高校内部审计外部化问题探讨[J];财会月刊;2007年20期

2 孙雁霓;;新形势下高校内部审计的职能定位与作用发挥[J];中国劳动关系学院学报;2011年03期

3 冯宝军;;高校内部审计质量控制体系的构建与实施[J];国家教育行政学院学报;2007年03期

4 魏良华;邓彦;;浅析风险管理视角下的高校内部控制问题[J];中国管理信息化;2008年12期

5 金燕华;;新环境下加强我国高等学校内部审计的几个问题[J];财务与会计;2005年03期

6 李晓春;崔淑卿;;化解高校内部审计风险的几点建议[J];会计之友(中旬刊);2010年02期

7 戴楚怡;;风险导向审计在高校内审应用中的探索[J];会计之友;2011年25期

8 李红;;高校内部审计的需求、供给与协调[J];会计之友;2011年27期

9 万国超;;论高校内部审计的质量特征及发展思路[J];会计之友;2012年11期

10 张治强;;高校内部审计发展趋势研究[J];洛阳理工学院学报(社会科学版);2009年05期

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 山西财经大学会计学院 范文萍;[N];光明日报;2012年

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李德;;健全高校内部审计质量控制的措施与思考[J];安徽科技学院学报;2010年03期

2 李敏;陈庆春;;高校内部审计绩效评价初探[J];财会通讯;2009年10期

3 高丽;管小敏;;近五年高校内部审计研究论文的统计分析[J];福建教育学院学报;2009年04期

4 袁晶;;医院财会电算化网络系统的建立与实施[J];中国管理信息化;2011年17期

5 程思良;;论高校内部审计服务职能的表现方式、发挥途径与发展趋势[J];湖南民族职业学院学报;2012年01期

6 李建兵;;高校内部审计资源的再利用[J];晋中学院学报;2009年02期

7 蒋美玉;王立新;;关于高校内部审计风险的思考[J];经济师;2010年07期

8 李银鸽;;高校内部审计职能的发展趋势[J];今日科苑;2010年06期

9 吴华萍;;高校内部审计质量控制体系构建的探讨[J];教育财会研究;2008年04期

10 刘丹;;试论新时期高校如何加强内部审计质量控制[J];价值工程;2011年03期

中国硕士学位论文全文数据库 前9条

1 姜海;我国高校经济风险防范与化解机制研究[D];华中农业大学;2010年

2 李延德;大学生在校期间风险管理研究[D];大连海事大学;2010年

3 黄孔雀;英国高校风险管理的理论与实践研究[D];福建师范大学;2010年

4 邵海霞;高等院校内部审计外部化研究[D];中南民族大学;2010年

5 张帆;公立高等学校内部审计质量控制研究[D];湖南大学;2009年

6 张立;浙江工业大学内部审计质量控制研究[D];浙江工业大学;2012年

7 王琳琳;我国高等院校贷款风险管理研究[D];山东大学;2009年

8 李建兵;我国非盈利组织内部审计存在问题及改善对策研究[D];山西财经大学;2009年

9 谢莉;科学发展观视域下的高校内部审计工作研究[D];西南大学;2010年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张素琴;新形势下高校内部审计的职能及作用[J];北京联合大学学报(自然科学版);2005年03期

2 王光远;关于内部管理审计的外部化问题[J];财会月刊;2002年04期

3 刘淑蓉,肖兵;论高校内部审计风险的防范与控制[J];重庆邮电学院学报(社会科学版);2004年01期

4 张继勋;;审计判断绩效及其影响因素[J];财务与会计;2002年12期

5 傅黎瑛;;公司治理的重要基石:治理型内部审计[J];当代财经;2006年05期

6 赵霖平,王林芳;公立高校的类企业治理结构与效率[J];高教探索;2005年01期

7 肖章大;;高校内部审计工作存在的问题及对策[J];管理科学文摘;2005年09期

8 李旭熙;;高校内部审计的中美比较与相关探讨[J];经营管理者;2009年01期

9 朱家福;;高校内部审计风险问题研究[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2007年06期

10 钱永兴;;高校内部审计风险及其防范[J];经济师;2006年02期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 裴敏;高校内部控制审计之信息导向模式研究[D];中南大学;2007年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘婧珏;发展网络审计的几点思路[J];审计月刊;2004年05期

2 王晓东,蔡昌;电子商务环境下网络审计的初步探讨[J];中国管理信息化;2005年06期

3 郑晓龙,林辛;浅议信息技术时代的网络审计[J];经济师;2004年04期

4 李永合;浅析网络审计的优势和应用[J];焦作大学学报;2002年04期

5 张伟,王健;网络审计初探[J];山东审计;2002年02期

6 潘立亚;互联网时代审计新概念——网络审计[J];经济师;2004年03期

7 张德庆;浅谈网络审计[J];商场现代化;2005年27期

8 庄明来;网络审计刍议[J];审计理论与实践;2000年10期

9 吕新民;论网络经济时代的网络审计[J];审计与经济研究;2002年01期

10 夏敏;网络审计的必要性与可能性分析[J];广东审计;2003年10期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年

2 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年

3 ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

4 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

5 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

6 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

7 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

8 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年

9 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年

10 奚淑琴;;2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 本报编辑部;中国内部审计:云帆直挂又一年[N];中国审计报;2006年

2 沈嘉惠;内部审计当好“参谋”[N];中国航天报;2006年

3 记者  刘敏 戴磊;揭秘建行内审状况[N];金融时报;2006年

4 邹珊珊;银行业内部审计:发展趋势及现状评析[N];金融时报;2006年

5 本报记者 王庆平 顾瑜杰;内部审计是关键性工作之一[N];中国审计报;2006年

6 杨素华;加强ERP环境下的内部审计[N];中国石化报;2007年

7 汪瑛;市内部审计协会举行成立大会[N];商洛日报;2007年

8 中国内部审计协会副会长 王光远;关于中国内部审计准则制定的若干问题(三)[N];财会信报;2008年

9 张晓茹邋池长斌;内部审计快步转型[N];国家电网报;2008年

10 张由礼;农业银行审计人员应有的职业素养与职业特性[N];金融时报;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年

2 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年

3 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年

4 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年

5 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年

6 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年

7 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年

8 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年

9 庞改花;基于电子商务视角下的网络审计体系建构[D];长沙理工大学;2011年

10 齐敏;运用IT审计规避银行信息化风险的思考[D];东北财经大学;2007年



本文编号:1015053

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1015053.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户9c401***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com