当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

应对内部审计的新变革——《适应内部审计变革》赏析

发布时间:2017-11-12 13:38

  本文关键词:应对内部审计的新变革——《适应内部审计变革》赏析


  更多相关文章: 内部审计人员 内部审计师 审计变革 新变革 风险管理 金融危机后 内部审计部门 独立性 全球经济 公司治理


【摘要】:正内部审计作为企业内部控制的最后一道防线,一直以来以其独立性和专业性在企业的治理与经营管理中扮演着重要角色。由美国次贷危机引发的全球金融危机,在使全球经济陷入严重衰退的同时,也给内部审计师带来了一次严峻的挑战。如今,金融危机的阴霾已渐渐散去,全球经济开始复苏,面对已经巨变的经济环境和新的发展趋势,内部审
【作者单位】: 武汉大学经济与管理学院会计系;
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 内部审计作为企业内部控制的最后一道防线,一直以来以其独立性和专业性在企业的治理与经营管理中扮演着重要角色。由美国次贷危机引发的全球金融危机,在使全球经济陷入严重衰退的同时,也给内部审计师带来了一次严峻的挑战。如今,金融危机的阴霾已渐渐散去,全球经济开始复苏,

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘红军;;后金融危机时代内部审计策略选择[J];齐鲁珠坛;2011年03期

2 王X;;高校资产经营公司内部审计的问题与对策[J];财务与会计(理财版);2011年05期

3 王会金;王璨;;强化商业银行内部控制与内部审计的现实思考——从内部控制与内部审计的互动关系谈起[J];中国内部审计;2011年06期

4 谢莉;;高校内部审计存在的问题及对策[J];商业会计;2011年20期

5 施琦;;企业内控自我评价与内审关系的思考[J];冶金财会;2011年07期

6 孟杨;;浅谈现代企业制度下我国内部审计的发展趋势[J];湖北农村金融研究;2005年07期

7 ;宁波市内部审计协会庆祝中国共产党成立90周年联谊活动[J];中国内部审计;2011年08期

8 李巧芳;;强化内审由事后向前伸延的探讨[J];中国乡镇企业会计;2011年09期

9 张庆龙;黄国成;;企业内部审计绩效评价体系构建研究[J];中国内部审计;2011年06期

10 李彦春;张媛媛;;内部审计应如何参与企业全面风险管理[J];财务与会计;2011年06期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

2 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年

3 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年

4 ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

5 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

6 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

7 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

8 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

9 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年

10 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 商丘市农村公路管理处 苏彦;如何提高内部审计人员履职素质[N];商丘日报;2011年

2 柴木;内审师将成最有前途金领职业[N];中国财经报;2007年

3 苏彦;浅谈内部审计人员的职业道德建设[N];商丘日报;2011年

4 本报记者 韩雪;内审有活力 企业添效益[N];中国审计报;2008年

5 周丽娜 译 黑龙江省审计厅外资运用审计处;管理和审计隐私风险[N];中国审计报;2008年

6 ;印度:同一公司内审不能兼任税审[N];财会信报;2009年

7 本报记者 卜海涛;去年内部审计增加效益382亿[N];中国财经报;2007年

8 本报评论员 赵伟凯;中国内审业将掀起发展高潮[N];财会信报;2007年

9 李棠棣;IIA指路内部审计师[N];中国财经报;2003年

10 陈毓;国企内部审计的核心职能与战略定位[N];中国航天报;2006年

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年

2 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年

3 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年

4 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年

5 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年

6 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年

7 郭薇;我国上市公司内部审计机构设置动机与效果的实证研究[D];沈阳工业大学;2007年

8 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年

9 齐敏;运用IT审计规避银行信息化风险的思考[D];东北财经大学;2007年

10 蒋浩;IT环境下的内部审计实践探讨[D];复旦大学;2008年



本文编号:1176146

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1176146.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户c5ec3***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com