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企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究

发布时间:2017-11-24 18:20

  本文关键词:企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究


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【摘要】:正2010年4月,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同此前(2008年6月)发布的《企业内部控制基本规范》,标志着以防范风险和控制舞弊为中心,适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范
【作者单位】: 湖南商学院审计处;
【分类号】:F239.4
【正文快照】: 2010年4月,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制配套指引》,连同此前(2008年6月)发布的《企业内部控制基本规范》,标志着以防范风险和控制舞弊为中心,适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本形成。《企业内部控

【参考文献】

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1 方敏;;基于COSO框架下的内部控制评价模型及应用研究[J];山西财政税务专科学校学报;2007年02期

2 辛金国;赖丽娜;郑明娜;;浙江省家族企业内部控制模糊综合评价探索[J];杭州电子科技大学学报;2006年06期

【共引文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

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中国硕士学位论文全文数据库 前1条

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【二级参考文献】

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本文编号:1223198

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