当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

防治“小金库”的“免疫系统”视角

发布时间:2017-11-30 07:30

  本文关键词:防治“小金库”的“免疫系统”视角


  更多相关文章: 内部审计人员 小金库 内部控制 预防治理 相结合 单位 管理漏洞 功能 免疫系统 制度


【摘要】:正一、利用内部审计预防的功能来防范"小金库"的出现目前,我国对"小金库"的治理是注重事后惩治和查办,对内部审计在预防"小金库"方面的作用尚未予以足够的认识。缺乏有效的审计预防,正是现在"小金库"多发、群发现象的内在症结。审计预防是审计为预防单位各部门发生各种违反财经法纪及其他有关问题所具有的内在功能。要充分发挥内部审计在"小金库"预防方面的作用,需要单位领导对内部审计的认识以及内部审计人员自身的审计观念与行为都要跟上时代的发展,从高层次、多方位、多角度去看去分析审计预防治理"小金库"问题的作用。
【作者单位】: 江西中医学院监察审计处;
【分类号】:D630;F239.45;F812.2
【正文快照】: 一、利用内部审计预防的功能来防范“小金库”的出现目前,我国对“小金库”的治理是注重事后惩治和查办,对内部审计在预防“小金库”方面的作用尚未予以足够的认识。缺乏有效的审计预防,正是现在叼、金库”多发、群发现象的内在症结。审计预防是审计为预防单位各部门发生

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 顾山;小金库──腐败的黑洞[J];党政干部学刊;2001年04期

2 董爱武,,郑桂文;小金库大窟窿[J];党风与廉政;1996年06期

3 ;经济肌体上的毒瘤──小金库透视[J];党风与廉政;1995年11期

4 王乐声,袁有赋;小金库产生的原因剖析[J];发展;1998年03期

5 周延良;“小金库”禁止得了吗?[J];中国工会财会;1996年02期

6 王灿;;“小金库”该彻底取消了[J];会计之友(上);1986年02期

7 苏声;该是治理“小金库”的时候了[J];了望;1995年17期

8 刘新坤;小金库——滋生腐败的土壤[J];广东审计;1996年07期

9 马济林;“小金库”初析[J];法学;1991年03期

10 姚立才;好、好、好 为清查“小金库”叫好[J];党风与廉政;1995年10期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 郭巧珍;武艳霞;;浅谈内部审计在现代企业风险管理过程中的责任和作用[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

2 陈红;陈丽贤;;内部审计的舞弊审计程序探讨[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

3 ;突出理论研讨,坚持五个到位[A];2006年学会发展相关问题研究论坛论文集[C];2006年

4 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

5 ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

6 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

7 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

8 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年

9 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

10 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 慕毅飞;大金库比小金库更需严管[N];中国改革报;2009年

2 本报记者 席斯;推算规模827亿 小金库清理第12次[N];经济观察报;2009年

3 记者 刘春燕;中宁县公安局全面开展小金库自查自纠工作[N];中卫日报;2009年

4 程朝晖 刘燕;审计中清查小金库的方法[N];财会信报;2009年

5 孙萍;小金库何以久“清”不“净”[N];陕西日报;2009年

6 ;小金库重点检查第二阶段工作即将开展[N];财会信报;2009年

7 通讯员 蔡伟;治理小金库重点检查工作全面展开[N];安康日报;2009年

8 记者 杨永芹 实习生 周娟;我市揪出27个小金库[N];重庆日报;2009年

9 记者 陈岚桦 通讯员 吴晓姗;我省治理小金库重点检查接近收尾[N];海南日报;2009年

10 记者 赵英明;我市查出15个小金库[N];济南日报;2009年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

4 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年

2 敖文豪;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];北京交通大学;2009年

3 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年

4 艾莉颖;风险导向的内部会计监管研究[D];天津财经大学;2009年

5 蒋浩;IT环境下的内部审计实践探讨[D];复旦大学;2008年

6 赵小丹;信息化环境下商业银行内部审计若干问题的研究[D];暨南大学;2008年

7 孙雯;供应链内部审计方法研究及其在汽车企业的应用[D];哈尔滨工业大学;2009年

8 白骏;现代商业银行风险管理研究[D];西南财经大学;2008年

9 黎洪琥;江西省电力公司内部审计相关问题研究[D];合肥工业大学;2008年

10 王京;论通过内部审计实现内部控制的有效执行[D];北京交通大学;2009年



本文编号:1238562

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1238562.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户b3ab6***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com