当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

春潮在这里激荡——记厦门建发集团公司审计部总经理林芳

发布时间:2017-12-04 20:41

  本文关键词:春潮在这里激荡——记厦门建发集团公司审计部总经理林芳


  更多相关文章: 集团公司 审计部 内部审计人员 厦门建发 内部审计工作 公司审计 企业集团 内部控制 总经理 福建省


【摘要】:正2001年,林芳同志被委任为厦门建发集团公司审计部经理,后继任审计部总经理,2010年被聘为建发集团公司审计总监(兼集团公司审计部总经理)。林芳所在的厦门建发集团公司是厦门市政府所属国有投资型企业集团,集团公司位列2010年中国公司500强第147名、中国企业效益200佳第179名,连续多年位居福建省企业集团100强首位。集团的核心业务包
【分类号】:F239.45;K825.38
【正文快照】: 2001年,林芳同志被委任为厦门建发集团公司审计部经理,后继任审计部总经理,2010年被聘为建发集团公司审计总监(兼集团公司审计部总经理)。林芳所在的厦门建发集团公司是厦门市政府所属国有投资型企业集团,集团公司位列2010年中国公司500强第147名、中国企业效益200佳第179名,

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 田杨;《MIDI1.0版》正式协议的中文版由四通集团公司出版[J];人民音乐;1992年06期

2 ;北京中国画研究会举行团拜会[J];国画家;1994年03期

3 蔡磊;;浪漫情怀[J];飞天;1994年05期

4 程克强;;山村共富曲——记上庄村党支部书记、凤源工业集团公司总经理王养增[J];乡镇企业科技;1995年03期

5 成君忆;;袁绍的管理学手记[J];成功;2002年11期

6 陈北平;;诚信催开满园春——西亚电线电缆集团公司总裁晁宝中印象[J];陕西建材;2002年10期

7 ;哈尔滨轴承集团公司[J];黑龙江史志;2005年10期

8 张兴东;;彰显劳模风采——记山东省富民兴鲁劳动奖章获得者胡静[J];中国职工教育;2006年10期

9 ;九州搏击 文化产业[J];出版参考;2006年31期

10 刘英峰;;汗水播撒在希望的田野——记临沂矿业集团公司田庄煤矿矿长、党委书记郭修杰[J];煤炭企业管理;2006年07期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 赵俊林;;加强煤炭企业内部审计工作的思考[A];2007煤炭经济研究文选[C];2007年

2 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年

3 黄亮;;我国内部审计人员后续教育体系的思考[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年

4 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年

5 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年

6 肖国斌;;医疗内部审计管理体系与制度的研究[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年

7 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

8 郭群;;试论风险导向内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

9 梁水源;;关于国企内控制度建设的若干思考[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年

10 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 本报编辑部;中国内部审计:云帆直挂又一年[N];中国审计报;2006年

2 永州市工商局副局长 黄明华;工商行政管理机关内部审计 存在问题和解决办法的建议[N];永州日报;2008年

3 沈嘉惠;内部审计当好“参谋”[N];中国航天报;2006年

4 ;宁波规范内部审计工作[N];团结报;2008年

5 杨家生 王淮军;强化内部审计质量控制[N];金融时报;2005年

6 中国保监会发展改革部副主任 房永斌;加强内部审计 深化公司治理结构改革[N];中国保险报;2007年

7 黄翠竹;《辽宁省内部审计工作规定》实施[N];中国审计报;2008年

8 温艳萍邋阎筠 通讯员 郭若昕;天津网通内部审计建设成效显著[N];人民邮电;2008年

9 戴启镛;农村合作金融机构内审工作有待加强[N];上海金融报;2007年

10 ;宁波市内部审计工作规定[N];宁波日报;2007年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

2 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

4 郭全中;集团公司治理与管理体制研究[D];中国人民大学;2004年

5 梁美健;集团公司对内投资管理体制与决策方法研究[D];中国矿业大学(北京);2004年

6 周琳;战略导向的集团公司内部控制体系框架理论和实践研究[D];吉林大学;2008年

7 姜尔加;集团内部公司技术创新投入及其激励机制研究[D];西南交通大学;2007年

8 朱灵通;民国时期政府审计思想研究:基于民主法治的视角[D];江西财经大学;2010年

9 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年

10 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年

2 雷长江;开滦集团公司内部审计研究[D];天津大学;2007年

3 刘蓉;公司治理中企业内部审计问题研究[D];长沙理工大学;2007年

4 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年

5 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年

6 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年

7 徐国庆;集团公司内部审计若干问题研究[D];华北电力大学(北京);2008年

8 郑婕慧;高等学校内部审计问题研究[D];暨南大学;2007年

9 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年

10 祝良红;公司治理约束下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2007年



本文编号:1252298

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1252298.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户17790***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com