《企业内部控制审计工作底稿编制指南》
本文关键词:《企业内部控制审计工作底稿编制指南》
更多相关文章: 审计工作底稿 内部控制审计 企业内部控制 中国注册会计师 指南 实施意见 编制 审计制度 评价控制 审计业务
【摘要】:正为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业务的特点,又体现整合审计的要求,突出可操作性。指南内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计
【分类号】:F233;F239.4
【正文快照】: 为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业
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,本文编号:1271139
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