我国大型商业银行内部审计系统治理问题初探
本文关键词: 大型商业银行 内部审计 公司治理 出处:《金融理论与实践》2008年04期 论文类型:期刊论文
【摘要】:随着我国大型商业银行不断深化改革,其内部审计系统也面临着一系列新的问题,本文尝试把内部审计系统作为一个相对独立的主体,将公司治理相关运行维护机制借鉴到审计工作中,分析内部审计的治理缺陷,进而提出持续改进审计系统内外部(公司)治理的措施。
[Abstract]:With the deepening of the reform of large commercial banks in China, the internal audit system is facing a series of new problems. This paper tries to take the internal audit system as a relatively independent subject. Based on the operation and maintenance mechanism of corporate governance, this paper analyzes the governance defects of internal audit, and then puts forward the measures to improve the internal and external (corporate) governance of audit system continuously.
【作者单位】: 中国建设银行武汉审计分部
【分类号】:F832.2;F239.45
【共引文献】
相关期刊论文 前10条
1 李晓玲;破产机制的完善与失业保障制度[J];安徽大学学报(哲学社会科学版);2000年03期
2 姜利军,胡新文;民营企业范畴的界定[J];安徽广播电视大学学报;2000年04期
3 郭洪涛;国有股表决权证券化是经济与政治体制改革的连接点[J];安徽卫生职业技术学院学报;2003年05期
4 孙秋柏;资产经营的内涵、功能和运作[J];鞍山钢铁学院学报;2001年02期
5 曹凤岐;上市公司高管人员股权激励研究——十论社会主义条件下的股份制度[J];北京大学学报(哲学社会科学版);2005年06期
6 于唤洲,徐余庆;企业理论的发展及对中小企业理论的支持[J];北京工业大学学报(社会科学版);2005年02期
7 付翠英;关于建构中国企业破产重整制度的思考[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2003年02期
8 刘金富,徐文国;关于产权理论的几点思考[J];北华大学学报(社会科学版);2003年04期
9 周玉梅,李洪国;论企业剩余控制权和剩余索取权的分配[J];北华大学学报(社会科学版);2004年03期
10 白华英,杨亚妮;企业性质的理论研究[J];北京化工大学学报(社会科学版);2002年04期
相关会议论文 前2条
1 郭强华;柏恒;;民营企业公司治理结构与财务控制研究——戴梦德集团公司调研报告[A];2008年国际会计与商业会议论文集[C];2008年
2 陈林荣;张振陵;;改善上市公司治理结构 提高会计透明度[A];当代管理会计新发展——第五届会计与财务问题国际研讨会论文集(下)[C];2005年
相关博士学位论文 前10条
1 罗开位;企业经营者知识资本价值研究[D];中南大学;2000年
2 李义超;中国上市公司资本结构研究[D];浙江大学;2001年
3 赵旭;中国银行业效率研究[D];浙江大学;2001年
4 李炜;中国区域经济结构的金融分析[D];中共中央党校;2001年
5 胡延华;引入人力资本所有者的国有企业公司治理研究[D];中共中央党校;2001年
6 倪建林;利益制衡机制的构架:公司治理结构的法理研究[D];对外经济贸易大学;2001年
7 徐良平;金融媒介与经济增长[D];西南财经大学;2001年
8 郑林;中国国有企业法人治理结构研究[D];西北农林科技大学;2001年
9 洪慧娟;我国经济发达地区农村金融机构的运行效率分析——从银企关系的视角出发[D];南京农业大学;2001年
10 程书萍;中国上市公司融资结构研究[D];河海大学;2001年
相关硕士学位论文 前10条
1 唐和平;职业经理道德风险控制——业绩评价与报酬研究[D];暨南大学;2000年
2 陈瑶;股票期权与上市公司激励机制[D];暨南大学;2000年
3 刘涛;我国民营企业进入资本市场研究[D];暨南大学;2000年
4 白静;股份制企业审计若干基本问题研究[D];西南财经大学;2000年
5 邱国平;论国有企业的退出机制[D];西南财经大学;2000年
6 王宏毅;经理层融资收购(MBO)实务与案例分析[D];西南财经大学;2000年
7 李雪艳;新疆区属专业外贸公司亏损问题研究[D];新疆农业大学;2000年
8 刘小乐;企业负债经营的状态辨识与转移策略研究[D];中国农业大学;2000年
9 明庆;中国松香树脂企业竞争战略研究[D];对外经济贸易大学;2000年
10 王惠敏;公司治理结构与国有外贸企业股份制改革[D];对外经济贸易大学;2000年
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 沈炳熙;;商业银行内部风险管理体系及其职责[J];中国货币市场;2011年07期
2 高锦;;完善农村信用社内部审计的对策研究[J];新西部(下旬.理论版);2011年06期
3 郭娜;张海峰;;大型商业银行国际竞争力实证研究[J];中央财经大学学报;2011年08期
4 王向楠;毕文胜;;我国大型商业银行的境外衍生品投资及启示[J];西南金融;2011年07期
5 李阳;高媛;;基于钻石模型的我国大型商业银行竞争力研究[J];经济视角(下);2011年07期
6 李阳;;后危机时代我国大型商业银行竞争力评价——基于波特钻石理论模型[J];金融理论与教学;2011年04期
7 蒋未;蒋圣丹;;银行内部控制与财务预警结合运用之实务探讨[J];商业会计;2011年22期
8 张玲;卢志强;廖寅皓;;完善我国商业银行操作风险管理体系的思考[J];金融经济;2005年14期
9 高锦;;试论当前农村信用社内控制度建设[J];新西部(下旬.理论版);2011年07期
10 费俊俊;;我国商业银行的操作风险管理的探究[J];中国集体经济;2011年22期
相关会议论文 前8条
1 韩媛媛;;加强人民银行内部审计工作的思考[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
2 中国工商银行内审直属分局课题组;;基于价值创造导向的工商银行内部控制评估体系构建实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
3 林金柏;;浅谈上市公司内部财务监督[A];福建省会计学会理论研讨论文集(2007年)[C];2007年
4 陈刚;;人民银行内部控制评价:内部优化与外部化改进[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年
5 程赣秋;;金融衍生工具风险控制的研究[A];2006年度中国总会计师优秀论文选[C];2007年
6 中国工商银行内审上海分局内控自我评估课题组;郑之光;;商业银行内部控制自我评估工作的探索与实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
7 姚玉沿;刘乐荣;;农村合作金融内部审计开展内部控制评价的实践探索[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
8 潘瑞荣;徐婷婷;;商业银行非现场风险导向审计中的量化风险评估及其应用研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
相关重要报纸文章 前10条
1 王小军邋王克温;内部审计部门如何处理内外关系[N];中华合作时报;2007年
2 李涛;银监会首提“国有股份制商业银行”概念[N];第一财经日报;2006年
3 贾壮;商业银行公司治理锁定十大目标[N];证券时报;2006年
4 ;中小企业板上市公司内部审计工作指引[N];证券时报;2007年
5 吕军 李帆;银行内审为何易失灵[N];上海金融报;2003年
6 本报记者 昊雨珊;“绿色通道”直达银监会 银行业急掀内审风暴[N];21世纪经济报道;2006年
7 记者 徐思佳;银监会再提内审独立性[N];中华工商时报;2006年
8 记者 李京;银监会推动商业银行公司治理[N];中国财经报;2006年
9 朱金福;审计风暴中连露家丑 银行内审缘何失效[N];中国经营报;2003年
10 记者 赵红梅;银监会:金融机构要尽快设立审计委员会[N];中国经济时报;2006年
相关博士学位论文 前3条
1 欧阳世伟;中国大型商业银行经营模式的研究[D];北京交通大学;2007年
2 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
3 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年
相关硕士学位论文 前10条
1 何君;我国金融控股公司内部审计问题研究[D];河南大学;2009年
2 张秀霞;我国国有商业银行内部控制存在的问题及对策研究[D];郑州大学;2007年
3 王连常;农行湖南省分行内部审计新模式研究[D];中南大学;2006年
4 霍卫红;中国大型商业银行的中小企业关系型融资研究[D];河南大学;2007年
5 吴永春;中国农业银行内部审计体制研究[D];浙江工业大学;2007年
6 沈剑;商业银行对公授信风险管理内部审计问题的探讨[D];上海交通大学;2008年
7 刘梁;我国商业银行管理审计绩效指标体系的研究[D];山东大学;2007年
8 杨明;农业银行合规风险管理研究[D];西南交通大学;2008年
9 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
10 魏向阳;我国上市公司实施内部控制自我评价研究[D];厦门大学;2009年
,本文编号:1511340
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1511340.html