当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

系统导向财政专项资金绩效审计的逻辑解析

发布时间:2018-04-10 11:19

  本文选题:财政专项资金 + 系统观点 ; 参考:《地方财政研究》2011年07期


【摘要】:财政专项资金项目是一个在内部控制系统约束下运行的系统过程,财政专项资金绩效审计应该置于该系统中对其经济性、效率性和效果性进行评价。当能获取合适的评价标准时,可以直接对绩效进行审计。而当这种标准难以界定时,可以从内部控制系统的审计着手。实务中常需将两种方式进行有机结合。
[Abstract]:The financial special fund project is a systematic process under the restriction of the internal control system, and the performance audit of the financial special fund should be placed in the system to evaluate its economy, efficiency and effectiveness.When appropriate evaluation criteria can be obtained, performance can be directly audited.But when this kind of standard is difficult to define, may start from the internal control system audit.In practice, it is often necessary to combine the two methods organically.
【作者单位】: 广东轻工职业技术学院;
【基金】:广东省审计厅和广东省审计学会2010-2011年度研究课题《财政专项资金绩效审计评价指标的构建思路》的阶段性成果(课题编号:粤审会[2010]10号)
【分类号】:F239.4

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘爱松;;系统导向财政专项资金绩效审计的逻辑解析[J];湖南工业职业技术学院学报;2011年02期

2 柏顺林,何继良;财政专项资金管理存在的问题及解决措施[J];四川财政;2002年08期

3 唐会松;论内控稽核的内容与技巧[J];福建金融;1993年12期

4 宋新力;对商业银行内部控制系统有关问题的思考[J];河北金融;1999年10期

5 王凯;;基于反倾销视角的企业内部控制的完善[J];科技经济市场;2007年12期

6 胡敏;;浅议如何优化我国企业内部控制环境[J];商场现代化;2008年02期

7 王福年;;内部控制在企业风险管理中的作用[J];工业审计与会计;2007年03期

8 吉福仓;内部控制系统评审探讨[J];审计研究;1992年02期

9 童影;试论现代企业制度的内部控制[J];上海会计;1997年09期

10 赵洪刚;;浅谈企业内部控制[J];工业会计;2000年12期

相关会议论文 前10条

1 曹黎明;;关于加强乡镇卫生院内部控制制度建设的思考[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年

2 吕玉军;;浅谈会计电算化环境下的内部控制[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年

3 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接和互动[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年

4 生育新;;ERP环境下的企业内部控制[A];2009年度中国总会计师优秀论文选[C];2011年

5 中国电子科技集团公司第六课题组;;从内部控制角度谈企业舞弊的防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

6 杨有红;;试论公司治理与内部控制的对接[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年

7 李晋蓉;;试论企业内部控制制度[A];四川省通信学会2002年学术年会论文集[C];2002年

8 阮永平;;金融控股集团的内部控制研究——基于风险管理的视角[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年

9 何卫红;;连续审计研究述评——内部审计视角[A];第九届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2010年

10 江婷婷;;试论内部控制执行的影响因素[A];中国会计学会高等工科院校分会2009年学术会议(第十六届学术年会)论文集[C];2009年

相关重要报纸文章 前10条

1 陈惠娟;强化集团内部控制 完善法人治理结构[N];期货日报;2006年

2 通信产业报记者  王冀;当电信业翻开SOX词典[N];通信产业报;2006年

3 史建萍;加强内部审计 促进内部控制[N];中国审计报;2007年

4 张宜霞;英国上市公司内部控制评价与报告体系[N];财会信报;2005年

5 本报记者 刘海凌;浙商银行的内控机制[N];中国财经报;2007年

6 毕国洁;萨班斯法案给我们的启示[N];财会信报;2006年

7 李金声;我国商业银行内部控制系统建设[N];金融时报;2006年

8 倪卫东;审计在内部控制评价中的应用[N];中国信息报;2006年

9 张宜霞;英美上市公司内部控制评价与报告体系的比较[N];财会信报;2006年

10 苏财记;1个亿拉动两千亿[N];中国财经报;2004年

相关博士学位论文 前10条

1 沈富荣;基于控制视角的信托公司内部控制要素研究[D];东华大学;2012年

2 杨志明;中国国有商业银行贷款信用风险研究[D];华中科技大学;2005年

3 刘克宜;内部控制要素相关性研究[D];厦门大学;2009年

4 吴璇;基于人工智能方法的金审工程研究[D];天津大学;2007年

5 王桂莲;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[D];吉林大学;2008年

6 黄敏;银行监管制度研究[D];华东师范大学;2008年

7 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年

8 张秀琴;家庭心理学思想的理论研究[D];南京师范大学;2008年

9 梁运吉;企业内部控制标准的实施研究[D];东北林业大学;2008年

10 王卫星;高等院校内部控制框架体系的构建及其应用研究[D];南京理工大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 黎洪琥;江西省电力公司内部审计相关问题研究[D];合肥工业大学;2008年

2 张静;从内部审计角度审视公司治理[D];昆明理工大学;2007年

3 杨爱军;社会保险经办机构内部控制问题研究[D];山东师范大学;2008年

4 徐晖;新康医院内部控制研究[D];北京交通大学;2009年

5 王文;我国商业银行内部控制系统的构建和完善[D];南京航空航天大学;2005年

6 张鹏;企业内部控制系统审计研究[D];北京交通大学;2007年

7 肖薇;中国保险公司内部控制建设研究[D];西南财经大学;2007年

8 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年

9 刘英;上市公司内部控制理论与实践研究[D];西华大学;2007年

10 裴青山;国有事业单位内部控制体系建设研究[D];对外经济贸易大学;2007年



本文编号:1730978

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1730978.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户35af4***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com