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内审部门应积极加强内控制度审计

发布时间:2018-06-02 02:44

  本文选题:企业内控制度 + 内部控制 ; 参考:《会计之友(中旬刊)》2007年12期


【摘要】:内部控制在制定和执行中受人员和环境的局限,执行效果大打折扣,有必要由内部审计部门积极开展内部控制的评审。
[Abstract]:The internal control is limited by the personnel and the environment in the formulation and implementation, and the effect of the internal control is greatly reduced. It is necessary for the internal audit department to carry out the internal control review actively.
【作者单位】
【分类号】:F239.45

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本文编号:1966993

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