农业科研院所及高校工程建设项目内审方法探讨
本文选题:农业科研院所及高校 + 内审 ; 参考:《农业经济问题》2008年S1期
【摘要】:随着我国市场经济的快速发展,农业科研院所及高校的基本建设投入随之加大,同时在基建、修缮工程预决算审计中暴露出来的问题也日益突出。这些问题的存在不仅阻碍了农业科研院所及高校的健康发展,也给国家造成了很大损失。文章结合工作实际,对当前农业科研院所及高校内审在项目实施过程中造价控制的基本做法作一些粗浅的探讨。
[Abstract]:With the rapid development of market economy in our country, the capital construction investment of agricultural scientific research institutes and colleges and universities has been increased, and the problems exposed in the audit of capital construction and repair projects have become increasingly prominent. The existence of these problems not only hinders the healthy development of agricultural research institutes and universities, but also causes great losses to the country. Combined with the practice of the project, this paper discusses the basic methods of cost control in the course of the project implementation in the current agricultural scientific research institutes and colleges and universities.
【作者单位】: 北京理工大学审计处;
【分类号】:F239.45
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 ;贯穿管理的“内审”路径[J];中国石油企业;2011年06期
2 姚年勋;;打造优秀上市银行与农行内部审计创新[J];湖北农村金融研究;2011年07期
3 高一鸿;杨莉;陆静民;王宇文;;实现治理资源的整合[J];中国石油企业;2011年06期
4 刘国华;;完善商业银行内审复核制度的思考[J];吉林金融研究;2009年05期
5 高明;;关于企业基建工程竣工结算内审控制的探讨[J];企业技术开发;2011年13期
6 冀晓娜;;企业内部审计与控制体系建设[J];现代商业;2011年20期
7 郑鲁艳;;浅谈内部审计对国有企业公司治理的作用[J];中国集体经济;2011年21期
8 赵玉环;;后金融危机时代国有企业内部控制及其内部审计的再认识[J];财政监督;2011年17期
9 薛树芳;;浅议内部审计在企业风险管理中的作用[J];商业经济;2011年16期
10 关恋;;内部审计外包的决策分析[J];商场现代化;2011年13期
相关会议论文 前10条
1 周新彦;;农业科研院所及高校工程建设项目内审方法探讨[A];纪念农村改革开放30周年学术研讨会暨建所50周年庆典论文集[C];2008年
2 人民银行上海总部课题组;;内部审计对央行风险管理的监督与评价[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
3 中国移动广西分公司课题组;;建设项目风险导向内审模式构建及其应用研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
4 车彦生;张海龙;;内审在企业招投标内部控制活动中的实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
5 冉红;廖萍;李管森;赵敏;李珍;陈宗兵;;风险导向内部审计应用路径探讨[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
6 汪振纲;;基于内审视角的企业风险管理审计应用研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
7 吴江龙;刘兴锋;;从“评价”到“治理”再到“防控”——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
8 邓锐廷;;风险导向内部审计与内部控制结合的实践与探索[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
9 叶陈刚;邓君菲;;基于内部控制的公司内部审计研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
10 谭丽霞;;内部审计在企业风险管理中的作用与实现[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年
相关重要报纸文章 前10条
1 郑昊;我省内审纠正违规金额33亿元[N];陕西日报;2009年
2 林久荣;内审“转型”中存在的问题及建议[N];中国信息报;2009年
3 钟西德 孙希奎;常林集团强抓内审促倡廉[N];中国审计报;2010年
4 特约记者 杨体锋 通讯员 陈华东;安陆审计发育内审“免疫系统”[N];孝感日报;2010年
5 本报通讯员;国际内审协会年中会议召开[N];中国审计报;2010年
6 王志华 江苏省丹阳农村合作银行稽核部;把握六个支柱 构建内审文化[N];中国审计报;2011年
7 周建卿;河北区四举措推进内审转型与发展[N];中国审计报;2010年
8 江苏省阜宁农村合作银行 王康;内审创新不止一面 计算机辅助添新招[N];中华合作时报;2010年
9 吉林省内部审计协会;内审新课题:如何加强民营企业内审的管理[N];中国审计报;2002年
10 本报通讯员;中南大学内审建立读书报告会制度[N];中国审计报;2008年
相关博士学位论文 前1条
1 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
相关硕士学位论文 前10条
1 王志国;基于内审视角的企业风险管理体系构建[D];江苏科技大学;2010年
2 史成刚;高校内部审计管理信息系统的设计与实现[D];吉林大学;2011年
3 李良慧;企业实施风险导向内部审计研究[D];安徽农业大学;2010年
4 林晓苹;基于免疫系统视角对内部审计功能及实现途径的重构[D];浙江工商大学;2011年
5 赵娜;内部审计增值功能研究[D];西南财经大学;2008年
6 郭江波;基于动态平衡计分卡的企业内部审计绩效评价研究[D];兰州商学院;2011年
7 罗江华;陕鼓集团内部审计体系设计研究[D];西北大学;2011年
8 唐颜婧;我国自然垄断行业内部审计有效性问题研究[D];东北师范大学;2011年
9 李莲;上市公司内部审计质量影响因素分析[D];西南财经大学;2011年
10 刘军;管理审计的研究与应用[D];中国地质大学(北京);2012年
,本文编号:1976451
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1976451.html