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兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化研究

发布时间:2017-02-21 17:33

  本文关键词:XX公司内部审计管理优化研究,由笔耕文化传播整理发布。


《兰州大学》 2016年

兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化研究

马冬柏  

【摘要】:目前我国企业集团无论是在发展规模还是在发展数量上都出现了井喷式的增长,现今的企业集团不同于往日大而全、小而全的国有企业,其所经营的项目往往不只是企业主要产品的延伸,而是涉及众多不同的经营领域,企业经营的机会及复杂程度大幅度提升,同时企业所面临的内外部风险也大幅度提升。兰州亚太股份集团公司作为一家多元化经营企业集团,其现有的内部审计系统仍停留在传统意义上的合规导向型内部审计系统;审计内容侧重于财务审计;审计工作方法仍拘泥于传统的人工查账、计算方式;审计职能组织相对薄弱、分散;内部审计机制只能培养简单的财务记账以及查账人员。这显然已不适应企业现实发展的要求,也显著落后于现代内部审计发展的步伐,因此本论文主要通过研究分析兰州亚太股份集团公司内部审计系统的现状、存在的问题,并结合现阶段国际、国内内部审计的最新发展成果和动向,提出具体的兰州亚太股份集团公司内部审计系统优化方案,以期促使该公司内审系统不仅要对财务会计领域进行审查,更重要的是对企业内部控制系统进行评价,帮助企业管理者加强对企业的风险控制与效益管理,帮助企业领导层进行决策和改善经营管理,提高决策层、管理层对内审的认识、培养内审人员自身素质。

【关键词】:
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F239.45
【目录】:

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