我国企业内部控制审计:困境与对策研究
【参考文献】
相关期刊论文 前4条
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【共引文献】
相关期刊论文 前10条
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2 王春山;李雪淳;;中日企业内部控制准则的比较[J];长春大学学报;2010年11期
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相关会议论文 前9条
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8 赵红英;;内部控制审计与财务报表审计的整合[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
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相关博士学位论文 前5条
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3 翟胜宝;新会计准则下上市公司会计政策选择研究[D];东北财经大学;2010年
4 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
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相关硕士学位论文 前10条
1 张红梅;上市公司内部控制信息披露影响因素的实证研究[D];山东农业大学;2010年
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3 周曙光;上市公司内部控制效率实证研究[D];重庆理工大学;2010年
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7 陈健勇;辽河油田公司未上市企业内控体系建设研究[D];大连理工大学;2009年
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10 段新庄;组织行为学视角下的内部控制研究[D];河南大学;2010年
【二级参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 谢晓燕;张心灵;陈秀芳;;我国企业内部控制审计的现实选择——基于内部控制审计与财务报表审计关联的分析[J];财会通讯;2009年09期
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6 潘秀丽;对内部控制若干问题的研究[J];会计研究;2001年06期
7 刘玉廷;;全面提升企业经营管理水平的重要举措——《企业内部控制配套指引》解读[J];会计研究;2010年05期
8 南京大学会计与财务研究院课题组;;论中国企业内部控制评价制度的现实模式——基于112个企业案例的研究[J];会计研究;2010年06期
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10 李明辉;张艳;;上市公司内部控制审计若干问题之探讨——兼论我国内部控制鉴证指引的制定[J];审计与经济研究;2010年02期
相关硕士学位论文 前1条
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【相似文献】
相关期刊论文 前10条
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3 王晓敏;池兆念;;内部控制鉴证业务目标与性质[J];财经界(学术版);2011年09期
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6 蒋海燕;杨毅;;我国内部控制审计相关问题探讨[J];商业会计;2011年18期
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8 李红;;内部控制审计发展历程与现实意义[J];重庆理工大学学报(社会科学);2011年06期
9 孟蕾;王丙臣;;内部控制审计思考[J];技术与市场;2011年08期
10 魏晓慧;文卫华;;排污权交易应用困局与发展对策分析[J];技术与市场;2011年09期
相关会议论文 前10条
1 王静;;新时期我国养老保险基金投资渠道与应对策略[A];北京市第十一次统计科学讨论会论文选编[C];2001年
2 孙学建;;试探心理问题对人的可靠性的影响及其应对策略[A];第六届全国人—机—环境系统工程学术会议论文集[C];2003年
3 杨阿丽;方晓义;;夫妻冲突、应对策略及其与婚姻满意度的关系[A];第十一届全国心理学学术会议论文摘要集[C];2007年
4 陈少珍;张旭东;李志玲;姚少贤;;大学生生命智慧现状及其与应对策略关系研究[A];第十一届全国心理学学术会议论文摘要集[C];2007年
5 任t,
本文编号:2577130
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