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我国企业内部控制审计:困境与对策研究

发布时间:2020-02-07 08:33
【摘要】:我国的内部控制审计面临着审计范围的界限模糊、审计标准过于原则化、注册会计师的专业胜任能力不足三大困境。摆脱困境的具体策略包括制定指南,明确财务报告内部控制与非财务报告内部控制的界限;授权企业制定内部控制具体标准;取消重大缺陷的认定,采用定性与定量相结合的方法认定内部控制重要缺陷和一般缺陷;多途径强化注册会计师培养,以提高注册会计师的专业胜任能力等等。

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

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【共引文献】

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5 任t,

本文编号:2577130


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