如何开展烟草商业企业内部控制审计
发布时间:2021-09-15 07:44
简要介绍了烟草商业企业内部控制审计的内容、程序和方法,科学评价内部控制的合规性、健全性和有效性,规范内部控制审计程序和审计报告,揭示和防范风险。
【文章来源】:内蒙古科技与经济. 2019,(05)
【文章页数】:2 页
【文章目录】:
1 内控制度评审的范围
2 内控制度评审内容、方法及主要程序
2.1 内控制度评审的主要内容
2.3 内部控制审计程序
2.4 内部控制审计方法
3 主要环节风险控制点
3.1 银行账户和资金管理方面主要风险控制点
3.2 资产管理方面主要风险控制点
3.3 销售费用方面主要风险控制点
3.4 物流非法人实体化运作方面主要风险控制点
3.5 会议费管理方面主要风险控制点
3.6 采购管理方面主要风险控制点
4 内部控制风险防范的措施
【参考文献】:
期刊论文
[1]欧盟《一般数据保护条例》生效后 内部审计如何推进GDPR的遵循[J]. 鲍丽. 中国内部审计. 2018(11)
[2]如何开展高校设备管理内部控制审计[J]. 唐茹涛. 中国内部审计. 2018(06)
本文编号:3395683
【文章来源】:内蒙古科技与经济. 2019,(05)
【文章页数】:2 页
【文章目录】:
1 内控制度评审的范围
2 内控制度评审内容、方法及主要程序
2.1 内控制度评审的主要内容
2.3 内部控制审计程序
2.4 内部控制审计方法
3 主要环节风险控制点
3.1 银行账户和资金管理方面主要风险控制点
3.2 资产管理方面主要风险控制点
3.3 销售费用方面主要风险控制点
3.4 物流非法人实体化运作方面主要风险控制点
3.5 会议费管理方面主要风险控制点
3.6 采购管理方面主要风险控制点
4 内部控制风险防范的措施
【参考文献】:
期刊论文
[1]欧盟《一般数据保护条例》生效后 内部审计如何推进GDPR的遵循[J]. 鲍丽. 中国内部审计. 2018(11)
[2]如何开展高校设备管理内部控制审计[J]. 唐茹涛. 中国内部审计. 2018(06)
本文编号:3395683
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