当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

浙江省内部审计工作座谈会在杭州召开

发布时间:2017-07-17 16:06

  本文关键词:浙江省内部审计工作座谈会在杭州召开


  更多相关文章: 内部审计人员 内部审计工作 浙江省 国家审计 管理与利用 座谈会 高级专业人才 内部审计机构 协会 初步设想


【摘要】:正近日,浙江省内部审计协会邀请省直部分内部审计机构负责人召开工作座谈会。会议由省内审协会秘书长甘伟军主持,省审计厅副厅长、省内部审计协会会长王小龙到会并作总结讲话。会议首先由协会秘书处介绍2012年度工作的初步设想及相应的目标与措施,与会人员围绕协会2012年工作计划、内部审计高级专业人才管理与利用、国家审计借调内部审计人员参与审计项目等主题展开讨论。
【关键词】内部审计人员 内部审计工作 浙江省 国家审计 管理与利用 座谈会 高级专业人才 内部审计机构 协会 初步设想
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 近日,浙江省内部审计协会邀请省直部分内部审计机构负责人召开工作座谈会。会议由省内审协会秘书长甘伟军主持,省审计厅副厅长、省内部审计协会会长王小龙到会并作总结讲话。会议首先由协会秘书处介绍2012年度工作的初步设想及相应的目标与措施,与会人员围绕协会2012年工作计

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 马维忠;倪年绪;;浅谈如何做好县级工商部门的内部审计工作[J];消费导刊;2008年18期

2 梁磊;;有效沟通在内部审计工作中的应用[J];中国内部审计;2006年07期

3 李明军;;如何做好内部审计工作之我见[J];决策探索(下半月);2007年07期

4 刘晓峗;;高校内部审计工作亟待加强[J];会计之友(上旬刊);2006年06期

5 ;深入贯彻落实审计法实施条例 推进黑龙江省内部审计工作转型与发展——黑龙江省审计厅党组书记、厅长李希龙在全省内部审计工作会议上的讲话(摘登)[J];中国内部审计;2010年10期

6 曹利莎;;强化内部审计工作的思考[J];对外经贸财会;2001年01期

7 陈兰;;进一步做好内部审计工作[J];新闻天地;2002年11期

8 ;福建省人民政府办公厅转发省审计厅关于进一步加强内部审计工作意见的通知[J];福建省人民政府公报;2004年01期

9 于连俊;;内强素质 外树形象 全力推动内部审计工作深入开展——记威海市内部审计师协会秘书长田建华[J];中国内部审计;2011年03期

10 吴望松;;当前内部审计工作中存在的问题及对策[J];中国农村信用合作;2008年06期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 ;煤炭企业风险管理审计的探索与实践[A];2010煤炭企业管理现代化创新成果集(下)[C];2011年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 本报编辑部;中国内部审计:云帆直挂又一年[N];中国审计报;2006年

2 永州市工商局副局长 黄明华;工商行政管理机关内部审计 存在问题和解决办法的建议[N];永州日报;2008年

3 ;宁波规范内部审计工作[N];团结报;2008年

4 沈嘉惠;内部审计当好“参谋”[N];中国航天报;2006年

5 戴启镛;农村合作金融机构内审工作有待加强[N];上海金融报;2007年

6 中国保监会发展改革部副主任 房永斌;加强内部审计 深化公司治理结构改革[N];中国保险报;2007年

7 黄翠竹;《辽宁省内部审计工作规定》实施[N];中国审计报;2008年

8 温艳萍邋阎筠 通讯员 郭若昕;天津网通内部审计建设成效显著[N];人民邮电;2008年

9 ;宁波市内部审计工作规定[N];宁波日报;2007年

10 杨淑丽 河北大唐国际唐山热电有限责任公司监察审计部;实践科学发展观 发挥内审职能作用[N];中国审计报;2010年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

2 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

4 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 刘蓉;公司治理中企业内部审计问题研究[D];长沙理工大学;2007年

2 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年

3 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年

4 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年

5 罗兰芳;内部审计与财务风险防范的研究[D];昆明理工大学;2006年

6 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年

7 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年

8 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年

9 李晓渝;我国科技型中小企业内部审计参与风险管理的研究[D];合肥工业大学;2008年

10 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年



本文编号:554359

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/554359.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户59ad6***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com