基于公司治理的内部审计机构定位研究
本文关键词:基于公司治理的内部审计机构定位研究
更多相关文章: 公司治理结构 内部审计工作 公司治理机制 内部审计机构 公司治理模式 审计委员会 监事会 董事会 委托代理问题 内部审计部门
【摘要】:正一、公司治理结构与内部审计的关系(一)公司治理结构的内涵公司治理是源于公司所有权和经营权的分离所产生的委托代理问题,公司治理结构的形成随着经济的发展而不断完善,许多学者将其视为一个内涵广泛的知识体系。公司治理结构侧重于为公司提供一个组织架构,要解决的是股东与股东之间、股东与管理层之间及其他利益相关者之间的关系。
【作者单位】: 内蒙古工业大学管理学院;
【关键词】: 公司治理结构 内部审计工作 公司治理机制 内部审计机构 公司治理模式 审计委员会 监事会 董事会 委托代理问题 内部审计部门
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 一、公司治理结构与内部审计的关系(一)公司治理结构的内涵公司治理是源于公司所有权和经营权的分离所产生的委托代理问题,公司治理结构的形成随着经济的发展而不断完善,许多学者将其视为一个内涵广泛的知识体系。公司治理结构侧重于为公司提供一个组织架构,要解决的是股东与
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 叶陈云;叶陈刚;;基于完善公司治理机制视角的审计监督模式研究[J];财会通讯;2010年03期
2 王光远;瞿曲;;公司治理中的内部审计——受托责任视角的内部治理机制观[J];审计研究;2006年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周林科;;浅议内部审计在公司治理中的价值理念[J];安阳师范学院学报;2006年06期
2 刘国贤;;浅谈内部审计在公司治理中的作用[J];财经界(学术版);2009年10期
3 耿慧敏;;基于公司治理的内部审计发展研究[J];财经问题研究;2009年06期
4 谭三艳;;民营企业内部审计转型浅探[J];财会通讯(综合版);2008年07期
5 蔡文英;;独立审计、内部审计与公司治理[J];财会通讯;2009年03期
6 吴清华;裘宗舜;;集团公司内部审计运作模式探讨——基于公司治理视角[J];财会通讯;2009年33期
7 邸丛枝;于富生;;内部审计的新发展——基于风险管理的视角[J];财会通讯;2009年36期
8 叶陈云;叶陈刚;;基于完善公司治理机制视角的审计监督模式研究[J];财会通讯;2010年03期
9 滕晓东;王民;;内部审计在内部控制中的作用研究[J];财会通讯;2010年06期
10 杨录强;;内部审计与公司治理互动模式探析[J];财会通讯;2010年30期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
2 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
3 北京市朝阳区审计局课题组;赵燕川;张延军;;由A公司内部审计转型引发的对内部审计在公司治理中的作用的思考[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
4 王学龙;蔡慧;强海丹;;论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
5 施恩;;内部审计在证券公司治理和风险控制中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
6 李力;;内部审计在农业银行开展内控评价的实践与思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
7 广州市内部审计协会课题组;;内部审计、风险导向与审计有效性——基于广州地铁公司的案例研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
8 郭慧;;内部审计与外部审计:趋同抑或各司其职?[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
9 汪振纲;;基于内审视角的企业风险管理审计应用研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
10 刘霞;;内部审计规模的影响因素——来自我国中小企业板块的证据[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
2 刘更新;经济责任审计的运行机制及其治理效率研究[D];西南财经大学;2010年
3 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
4 路云峰;财务报表重大错报风险与审计定价[D];暨南大学;2009年
5 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
6 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
7 张黎焱;上市公司内部控制评价研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
8 陈太辉;我国国家审计职能演化规律研究[D];华中科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 兰曼;上市公司内审部门设置对盈余管理影响的实证研究[D];东北大学;2007年
2 张红垒;内部审计价值增值功能探讨[D];江西财经大学;2010年
3 路纪斌;完善我国企业内部审计质量控制的建议[D];江西财经大学;2010年
4 蔡利;内部审计质量对盈余管理和审计定价影响的研究[D];西南财经大学;2010年
5 徐健;民办高校的内部控制问题研究[D];东北财经大学;2010年
6 刘文文;内部审计在公司治理中的效用研究[D];东北财经大学;2010年
7 曾巧;美的集团内部审计制度改进研究[D];湖南大学;2008年
8 周慧慧;国有控股公司的内部审计研究[D];首都经济贸易大学;2010年
9 张国海;论公司内部审计与治理结构的互动模式[D];中国政法大学;2010年
10 房燕;增值型内部审计研究[D];山东经济学院;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 郑志刚;公司治理机制理论研究文献综述[J];南开经济研究;2004年05期
2 王光远;瞿曲;;公司治理中的内部审计——受托责任视角的内部治理机制观[J];审计研究;2006年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王达鸿;;基于公司治理的内部审计问题研究[J];甘肃农业;2005年12期
2 李春富;;内部审计与公司治理的协调和发展[J];审计月刊;2006年13期
3 刘伟丽;左彦乔;姚彦丽;;谈公司治理下的内部审计[J];合作经济与科技;2008年13期
4 施航;金彪;;公司治理与内部审计[J];中国审计;2008年17期
5 胡群英;;加强内部审计 完善公司治理[J];商场现代化;2006年18期
6 张行敏;;内部审计要适应公司治理结构[J];中国内部审计;2006年06期
7 洪文亚;;浅议内部审计与公司治理[J];时代金融;2007年05期
8 张之兰;;浅议公司治理结构与内部审计的关系[J];合作经济与科技;2010年23期
9 陈燕;;浅析内部审计在公司治理中存在的问题及对策[J];山西财经大学学报;2010年S2期
10 李恩;金凯;;论内部审计与公司治理的关系[J];河北工程大学学报(社会科学版);2007年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈玉森;张益学;李怀任;;大型国有煤炭企业改制重组对内部审计工作的影响及对策[A];2007煤炭经济研究文选[C];2007年
2 罗聚珍;;与时俱进 开拓创新 全力打造集团公司内审工作新亮点[A];2006年度中国总会计师优秀论文选[C];2007年
3 中国石化审计部、江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
4 中石化江汉油田分公司现代企业风险管理审计课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
5 侯维俊;;国有商业银行完善公司治理结构初探[A];治理结构与风险防范会议论文集[C];2004年
6 杨胜刚;;独立董事制度与创业板上市公司治理结构[A];中国风险投资与资本市场会议论文集[C];2004年
7 梁杰;于健;;公司治理对会计政策选择的影响——基于深沪A股东北上市公司的实证研究[A];中国会计学会第六届理事会第二次会议暨2004年学术年会论文集(上)[C];2004年
8 郭群;;试论风险导向内部审计[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年
9 徐岩;;内部控制环境对会计信息质量的影响研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
10 周鲜华;田金信;张秀红;郝宇;;我国公司治理结构对内部控制信息披露影响实证研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 王新平;关于加强内部审计工作的思考[N];陕西日报;2003年
2 记者 阿贵;我省内部审计工作取得长足发展[N];云南经济日报;2005年
3 记者 彭青林;中外企业家论公司治理结构变化[N];海南日报;2010年
4 南京宝庆银楼财务部 邱文丽;关于内部审计工作的思考[N];江苏经济报;2005年
5 蓝紫云;州农业局强化内部审计工作[N];楚雄日报(汉);2008年
6 王朝霞 蒋秀中;甘肃省内部审计工作日渐规范[N];甘肃日报;2008年
7 陈依华;不支持内部审计工作的领导是不合格的[N];中国审计报;2008年
8 哈尔滨商业大学金融学院金融工程研究所所长 田立;优化公司治理结构是股市最大安全保证[N];上海证券报;2009年
9 胡世洪;农村学校内部审计工作需加强[N];中国审计报;2009年
10 吴雪娟;应加强涉农部门的内部审计工作[N];中国审计报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张虎;论韩国公司治理结构的变迁[D];吉林大学;2011年
2 周睿;论银行在公司治理结构中的作用[D];华东师范大学;2000年
3 张鑫;基于人力资本产权的国有商业银行公司治理研究[D];河海大学;2006年
4 郭丽华;河北省上市公司治理对公司绩效的影响研究[D];河北农业大学;2007年
5 董文辰;公司治理结构、盈余质量及其价值相关性[D];大连理工大学;2011年
6 吴冬梅;公司治理结构运行与模式研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
7 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
8 汪爱娥;我国公司董事会制度研究[D];华中农业大学;2005年
9 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
10 曲丽清;外资持股上市公司治理结构对公司绩效的影响研究[D];大连理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 贺顺;我国公司治理结构存在的问题与对策研究[D];湖南大学;2009年
2 赵利;公司治理结构之法律分析[D];吉林大学;2010年
3 阳莹;永盛公司治理结构的案例分析[D];华南理工大学;2010年
4 贾鑫;内部控制视角下的公司治理结构研究[D];兰州大学;2010年
5 张寒;公司治理结构对经理管理防御影响的实证研究[D];西安理工大学;2009年
6 唐佳;信息泄漏、澄清公告质量与公司治理结构[D];西南财经大学;2009年
7 华佳;公司治理结构与多元化战略关系的研究[D];云南大学;2010年
8 许雪健;公司治理结构与信息透明度相关性研究[D];西南财经大学;2009年
9 崔建淑;公司治理结构下的内部控制问题研究[D];首都经济贸易大学;2009年
10 陈媛媛;利益相关者视角下的公司治理结构研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
,本文编号:820970
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/820970.html