当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

论高校内部审计风险防范与控制

发布时间:2017-09-28 12:39

  本文关键词:论高校内部审计风险防范与控制


  更多相关文章: 内部审计风险 内部审计人员 高校内部审计 内部控制制度 内部审计工作 高校经济活动 审计结论 内审工作 抽样审计 审计意见


【摘要】:正一、审计风险的涵义及特征(一)审计风险的涵义对于审计风险的涵义,国内外学者有不同的看法,国际审计准则第25号《重要性和审计风险》中将审计风险定义为:"审计风险是指审计人员对实质上误报的财务资料可能提供不适当意见的风险。"我国《独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险》将审计风险定义为:"审计风险是指会计报表存在重大错报或漏报,而注册会计师审计后发表不恰当审计意见
【作者单位】: 徐州医学院;
【关键词】内部审计风险 内部审计人员 高校内部审计 内部控制制度 内部审计工作 高校经济活动 审计结论 内审工作 抽样审计 审计意见
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 一、审计风险的涵义及特征(一)审计风险的涵义对于审计风险的涵义,国内外学者有不同的看法,国际审计准则第25号《重要性和审计风险》中将审计风险定义为:“审计风险是指审计人员对实质上误报的财务资料可能提供不适当意见的风险。”我国《独立审计具体准则第9号——内部控制

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 邓洁;浅析高校内部审计风险的防范与控制[J];西华大学学报(哲学社会科学版);2005年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 罗洪霞;;实施风险导向审计,防范高校内部审计风险[J];内蒙古财经学院学报;2007年03期

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 孙继锋;高校内部审计风险的评估及控制研究[D];哈尔滨理工大学;2007年

2 徐阿水;ZZ大学内部审计风险防范研究[D];天津大学;2009年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 谢德安;;浅析内部审计风险的形成与控制[J];商业会计;2009年07期

2 柴红玲;;高校内部审计风险及其防范[J];财会通讯(综合版);2007年07期

3 孙燕东;;高校内部审计风险及控制[J];中国乡镇企业会计;2007年06期

4 ;企业内部审计风险的控制与防范[J];商业会计;2006年05期

5 郝凤林;;高校内部审计风险与防范措施[J];煤炭经济研究;2008年03期

6 李定安 ,易沙;内部审计风险及其防范机制研究[J];财会月刊;2002年12期

7 曲庆杰;宋丽平;;模糊综合评价法在高校内部审计风险评价中的应用[J];科技与管理;2007年05期

8 颜日娟;;高校内部审计风险诱发因素及防范对策[J];会计之友(下旬刊);2006年04期

9 杨剑锋;浅论内部审计风险的规避[J];武汉金融;2002年10期

10 李仁 ,燕志超;浅谈内部审计风险及其控制[J];当代审计;1996年04期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 牛建东;刘金凤;;基于企业风险的内部审计风险模型[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年

2 ;内部审计风险初探[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年

3 朱学英;;浅谈内部审计风险及其防范[A];信息时代——科技情报研究学术论文集(第二辑)[C];2006年

4 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年

5 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年

6 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年

7 ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

8 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

9 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

10 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 山西省公路局忻州分局 刘星萍;重视企业内部审计的风险[N];中国企业报;2008年

2 王锋军 作者单位:河北省送变电公司审计处;实施内部审计风险及其控制[N];河北经济日报;2005年

3 新疆亚欧铁路多元经济发展中心 李萍;浅谈铁路内部审计风险的规避[N];新疆科技报(汉);2001年

4 翟志华 李长艳;防范和控制内部审计风险的对策[N];中国审计报;2003年

5 吴凤琴;内部审计风险:值得关注的话题[N];中国审计报;2003年

6 霍跃娟;内部审计风险的成因与防范[N];中国审计报;2008年

7 孙业耀 铜陵有色金属集团控股有限公司审计部;浅谈如何降低内部审计风险[N];安徽经济报;2010年

8 耿斌 山西吕梁西山德威矿业管理有限公司;浅析内部审计风险的成因及解决途径[N];山西经济日报;2010年

9 三峡大学 李世炎;内部审计风险及控制[N];中国审计报;2000年

10 馆陶县供电公司 闫勇飞;浅谈内部审计风险的成因及防范[N];邯郸日报;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

3 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年

4 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 杜娜;中国印刷集团公司内部审计风险控制研究[D];长春理工大学;2011年

2 申毅;辽河油田公司内部审计风险的防范对策研究[D];大连理工大学;2003年

3 刘亚力;JZ供电公司内部审计风险及控制研究[D];东北大学;2009年

4 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年

5 冯永梅;我国企业内部审计外包问题研究[D];山西财经大学;2006年

6 高香;商业银行内部审计风险问题研究[D];天津财经大学;2009年

7 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年

8 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年

9 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年

10 张显栋;内部审计在长春帝旺公司ERP项目实施风险防范中的应用[D];西安理工大学;2006年



本文编号:935909

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/935909.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户468c0***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com