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论信息化内部控制审计与信息系统审计

发布时间:2017-10-05 06:09

  本文关键词:论信息化内部控制审计与信息系统审计


  更多相关文章: 内部控制审计 信息系统审计 财务报告内部控制 信息系统环境 企业财务报告 信息化环境 信息技术应用 注册会计师协会 会计信息系统 控制有效性


【摘要】:正《内部控制审计指引》以及《内部控制审计指引实施意见》的发布与实施,使我国的审计体系更加趋于完善。众多理论研究者从不同角度探讨了内部控制审计与财务报告审计的关系及其整合问题,但对信息化内部控制审计与信息系统审计之间关系的探讨甚少。信息系统审计在国外方兴未艾,在我国却处于起步阶段。随着信息技术应用的不断深入,成功地开展信息系统审计,是我国审计走向世界的必由之路。内部控制审计和信息系统审计共同构筑了财务报告信息质量保证体系,信息化环境又使二者的界限变得模
【作者单位】: 厦门大学管理学院;
【关键词】内部控制审计 信息系统审计 财务报告内部控制 信息系统环境 企业财务报告 信息化环境 信息技术应用 注册会计师协会 会计信息系统 控制有效性
【分类号】:F239.1
【正文快照】: 《内部控制审计指引》以及《内部控制审计指引实施意见》的发布与实施,使我国的审计体系更加趋于完善。众多理论研究者从不同角度探讨了内部控制审计与财务报告审计的关系及其整合问题,但对信息化内部控制审计与信息系统审计之间关系的探讨甚少。信息系统审计在国外方兴未艾,

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 陈志斌;;信息化生态环境下企业内部控制框架研究[J];会计研究;2007年01期

2 章铁生;;信息技术条件下的内部控制规范:国际实践与启示[J];会计研究;2007年07期

3 刘志远,刘洁;信息技术条件下的企业内部控制[J];会计研究;2001年12期

【共引文献】

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1 覃志刚;企业信息化环境下内部控制的思考[J];财会通讯(综合版);2004年02期

2 郭太清;;网络环境下会计信息系统内部控制初探[J];福建金融;2006年11期

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6 戴彦;;企业内部控制评价体系的构建——基于A省电网公司的案例研究[J];会计研究;2006年01期

7 章铁生;;信息技术条件下的内部控制规范:国际实践与启示[J];会计研究;2007年07期

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中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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3 杨颜启;财务管理信息化研究[D];西安理工大学;2005年

4 王清照;电子商务环境下企业的内部控制研究[D];大连理工大学;2005年

5 王克研;企业内部控制风险评估体系研究[D];沈阳工业大学;2005年

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9 曾龙祥;财务管理信息化研究[D];西南财经大学;2003年

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【二级参考文献】

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5 刘志远,刘洁;信息技术条件下的企业内部控制[J];会计研究;2001年12期

6 刘明辉,张宜霞;内部控制的经济学思考[J];会计研究;2002年08期

7 陈志斌;问责机制与内部控制制度的有效实施[J];会计研究;2004年07期

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10 金_gf ;李若山;徐明磊;;COSO报告下的内部控制新发展——从中航油事件看企业风险管理[J];会计研究;2005年02期

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【相似文献】

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中国重要报纸全文数据库 前10条

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中国博士学位论文全文数据库 前5条

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中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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10 唐文杰;高等学校信息系统审计研究[D];贵州财经学院;2011年



本文编号:975178

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