当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

提升内审在央行工作中的价值

发布时间:2017-10-05 15:20

  本文关键词:提升内审在央行工作中的价值


  更多相关文章: 内审工作 基层人民银行 能力建设 内部审计工作 价值增值 内部控制 中心支行 审计效果 风险导向审计 合规性


【摘要】:正近年来,人民银行兰州中心支行认真贯彻落实总行内审工作部署,紧紧围绕人民银行工作目标,转换审计理念,加大创新力度,稳步推进内审工作转型,逐步探索出了一条以风险为导向、以绩效评价为重点、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的审计工作新路子,在促进完善组织治理机制、强化履职能力建设、实现组织价值增值方面取得了明显成效。
【作者单位】: 中国人民银行兰州中心支行;
【关键词】内审工作 基层人民银行 能力建设 内部审计工作 价值增值 内部控制 中心支行 审计效果 风险导向审计 合规性
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 近年来,人民银行兰州中心支行认真贯彻落实总行内审工作部署,紧紧围绕人民银行工作目标,转换审计理念,加大创新力度,稳步推进内审工作转型,逐步探索出了一条以风险为导向、以绩效评价为重点、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的审计工作新路子,在促进完善组织治理机

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张建军;;对加快基层人民银行内审工作转型的思考[J];武汉金融;2010年07期

2 蔡云飞;;浅议基层人民银行的内审工作[J];云南金融;2003年03期

3 聂儒昌;浅谈内部审计制度体系的顶层设计[J];航天工业管理;2005年09期

4 刘红霞;切实加强基层人民银行内审工作[J];河南金融管理干部学院学报;2002年04期

5 王应顺;;做好内部审计工作之浅见[J];中国农垦;2006年05期

6 齐延萍;;增强内审工作有效性之策略[J];农业发展与金融;2006年10期

7 王文光;;内部审计工作中偿债能力指标应用解析[J];医学信息;2006年01期

8 张悦;;对完善人行内审工作科学性和有效性的思考[J];黑龙江金融;2005年11期

9 ;立足行业特点推进内部审计[J];煤炭经济研究;1989年08期

10 曾安立;;编制内部审计工作计划的意义[J];山东审计;1996年02期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年

2 李德胜;张成海;赵宏;王红霞;张晓强;李田香;曹新;潘国辉;潘宇;王勃;;信息化环境下的企业内部审计工作探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

3 内审成果运用课题组;刘少顺;;对内审成果运用情况的调查[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年

4 罗聚珍;;与时俱进 开拓创新 全力打造集团公司内审工作新亮点[A];2006年度中国总会计师优秀论文选[C];2007年

5 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

6 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

7 刘灿民;;取消县级法人后县级公司内部审计的现状及思考[A];河南省烟草学会2008年学术交流获奖论文集(下)[C];2008年

8 蒋艳玲;孙凤娥;曲永涛;;浅谈如何加强民营企业的内部审计[A];2006年山东省会计学会优秀论文征文[C];2006年

9 应鸿伟;;基于风险管理及服务增效导向的内审咨询式审计管理模式研究和实践[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年

10 楼金生;王丽琳;金欣芳;;内审如何在民营企业内控制度中发挥作用[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 张大勇 李凤民 人民银行唐山市中心支行;论基层人民银行内审转型与发展的路径[N];中国审计报;2010年

2 于延海 董薇;临朐供电公司夯实内审工作基础[N];中国审计报;2010年

3 记者 尚京云 通讯员 谢云山;我州内部审计工作全面铺开[N];大理日报(汉);2006年

4 张俊雄;浙江嘉兴内审工作渐入佳境[N];中国审计报;2010年

5 许士杰;金山区推进内审工作“五大转变”[N];中国审计报;2010年

6 周建卿;以“创先争优”推动内审工作全面发展[N];中国审计报;2010年

7 张大勇 李凤民 中国人民银行唐山市中心支行;基层人民银行内审工作转型与发展[N];中国审计报;2011年

8 冯万进 人民银行衡阳中支;基层人民银行内审工作转型与发展[N];中国审计报;2011年

9 林霞 李伟毅 工商管理硕士,高级会计师,中国注册税务师,中国会计学会会员,中国税务网特聘咨询专家;内审工作的问题及建议[N];财会信报;2008年

10 记者 尚京云 通讯员 谢云山;明确职责 不断提高内审工作水平[N];大理日报(汉);2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

3 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年

4 张旺峰;内部控制有效性与审计定价研究[D];华中科技大学;2012年

5 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

6 刘秋明;基于公共受托责任理论的政府绩效审计研究[D];厦门大学;2006年

7 蔡笃村;内部审计与公司治理相关性研究[D];暨南大学;2008年

8 于保和;经济责任审计研究[D];东北财经大学;2003年

9 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年

10 何瑞雄;以公平和效率为导向的政府管理审计研究[D];厦门大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 孙玲;风险管理审计研究[D];山西财经大学;2006年

2 关媛媛;基于公司治理的增值型内部审计研究[D];四川大学;2007年

3 刘方琼;内部审计功能拓展研究[D];天津财经大学;2009年

4 刘保良;公司治理中内部审计问题研究[D];黑龙江大学;2008年

5 张涛;内部审计的价值增值功能研究[D];天津财经大学;2008年

6 谢慧娟;我国增值型内部审计的应用研究[D];湖南大学;2007年

7 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年

8 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年

9 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年

10 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年



本文编号:977525

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/977525.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6a684***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com