政府审计监督与政府部门内部控制
本文关键词:政府审计监督与政府部门内部控制
【摘要】:论述政府审计在政府部门内部控制中的外部监督作用,并针对政府审计参与政府部门内部控制活动中遇到的瓶颈问题,提出开发政府部门内部控制评价指南,加强对于控制环境与风险的评估,推动政府部门内部控制评价报告和公示制度,针对内部控制的效益审计应兼顾效率与公平等建议。
【作者单位】: 中国电力财务有限公司华北分公司;北京国家会计学院;
【关键词】: 政府审计 监督 内部控制
【分类号】:F239.4;F810.6
【正文快照】: 一、政府审计是政府部门内部控制有效的外部监督机制政府部门内部控制的有效运行除了自身内部审计的监督之外,还需要政府审计作为一种外部监督机制,形成一个审计监督链条,对政府部门内部控制的设计有效性与运行有效性的状况进行监督和评价。政府审计对于政府部门内部控制的关
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 方新立;由政府采购引发的审计思考——政府应强化对被审计单位内部控制的审计[J];中国审计;2003年21期
2 包国宪;郎玫;;治理、政府治理概念的演变与发展[J];兰州大学学报(社会科学版);2009年02期
3 董小红;;试论政府治理与政府内部控制[J];西部财会;2008年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 石燕;郎玫;;创新到治理:地方政府创新的联动机制研究[J];成都行政学院学报;2011年01期
2 戚小斌;侯琛;;建立治理小金库长效机制的思考[J];当代经济;2010年11期
3 周卫华;;关于构建我国政府内部控制体系的研究[J];中国管理信息化;2011年06期
4 石富覃;;后金融危机时代我国保险业治理体系重构初探[J];甘肃社会科学;2012年03期
5 李少惠;郎玫;;生态文明视野下地方公共行政的善治模式[J];上海城市管理;2013年01期
6 郎玫;马佳铮;;政府绩效评价组织模式对满意度测量的影响分析[J];甘肃理论学刊;2013年05期
7 黄志球;;从一元管理到多元治理:中国海上搜救管理体制变迁的趋向[J];大连海事大学学报(社会科学版);2014年02期
8 李琦;;试论降低政府行政成本的路径选择——基于完善政府内部控制的思考[J];黑龙江对外经贸;2011年09期
9 瞿磊;;治理理论关照下的县政改革[J];湖北行政学院学报;2010年04期
10 郎玫;霍春龙;;权力、偏好与结构:演化经济学视角下治理制度变迁研究[J];江苏社会科学;2012年02期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 蔡凌伟;王宝庆;;政府部门内部控制[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
2 茆晓燕;;政府内部控制文献综述[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 罗国亮;灾害应对与中国政府治理方式变革研究[D];南开大学;2010年
2 刘骏;政府外部治理结构及其优化研究[D];武汉大学;2011年
3 李世财;全球治理视野下的G20研究[D];上海社会科学院;2011年
4 屠飞鹏;西部贫困地区县级政府治理能力研究[D];吉林大学;2012年
5 黄滔;整体性治理视域下地方循环经济发展策略研究[D];武汉大学;2010年
6 陈朋;国家推动与社会发育:生长在中国乡村的协商民主实践[D];华东师范大学;2010年
7 马荔;突发事件网络舆情政府治理研究[D];北京邮电大学;2010年
8 刘更新;经济责任审计的运行机制及其治理效率研究[D];西南财经大学;2010年
9 祝遵宏;国家审计职能新论[D];西南财经大学;2010年
10 黄杰;比较历史视野下的大国治理问题研究:以耦合治理结构与治理绩效的关系为线索[D];复旦大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王俊;欠发达县招商引资软环境研究[D];中南大学;2011年
2 唐春丽;跨部门合作治理机制及应用[D];西南政法大学;2011年
3 吴家石;COSO内部控制整合框架应用于政府部门的探讨[D];上海交通大学;2011年
4 张亮;我国政府部门内部控制框架体系的构建研究[D];东北财经大学;2011年
5 祁怀远;地方政府绩效评估“甘肃模式”的理论与实践:公共治理视角的研究[D];兰州大学;2010年
6 侯超男;治理视角下房地产市场理性发展研究[D];南京农业大学;2009年
7 王一川;城镇化进程中的地方治理模式创新[D];复旦大学;2010年
8 于萍;地方政府部门领导干部经济责任审计研究[D];西南财经大学;2010年
9 崔洪菊;政府治理视角下农村新型养老模式研究[D];曲阜师范大学;2012年
10 陈欣;基层社会治理中的政社关系研究[D];苏州大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 张立荣;冷向明;;当代中国政府治理范式的变迁机理与革新进路[J];华中师范大学学报(人文社会科学版);2007年02期
2 吴水澎,陈汉文,邵贤弟;企业内部控制理论的发展与启示[J];会计研究;2000年05期
3 陈洪生;现代政府效率的评估与提升[J];求实;2004年06期
4 张成福;责任政府论[J];中国人民大学学报;2000年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;独立审计具体准则第九号 内部控制与审计风险[J];交通财会;1997年04期
2 李健;商业银行内部控制面临的现实任务和基本对策[J];企业经济;2000年09期
3 董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究[J];管理工程学报;2001年01期
4 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
5 ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
6 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
7 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
8 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
9 李建华,于文涛;内部控制制度初探[J];吉林水利;2002年12期
10 龚杰;内部控制召唤内部审计[J];浙江财税与会计;2002年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
2 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
4 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
5 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
6 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
8 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
9 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
10 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
2 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
3 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
4 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
5 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
6 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
7 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
8 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
9 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
10 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
2 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
3 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
4 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
5 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
6 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
7 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
8 席龙胜;内部控制信息披露管制研究[D];中国海洋大学;2013年
9 李代俊;中小板上市公司内部控制研究[D];西南财经大学;2013年
10 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
2 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
3 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
4 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
5 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
6 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
7 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
8 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
9 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
10 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
,本文编号:994861
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/994861.html