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内部审计在信托公司财务内部控制中的运用

发布时间:2018-03-19 06:02

  本文选题:财务内部控制 切入点:内部审计人员 出处:《财会通讯》2013年19期  论文类型:期刊论文


【摘要】:正一、内部审计在信托公司财务内部控制中的职能与优势分析(一)内部审计在财务内部控制中的职能内部审计在遵循独立性、权威性、系统性原则的基础上,在财务内部控制中发挥着重要作用,具有不可替代的职能功效。(1)监督反馈的职能。监督反馈是内部审计工作的基础,实施财务内部控制审计的首要职能是监督检查内部财务管理状况,并向管理层反馈相关信息。(2)再控制
[Abstract]:Analysis on the functions and advantages of Internal Audit in the Financial Internal Control of Trust Company (1) the internal audit in the financial internal control is based on the principles of independence, authority and systematization. It plays an important role in the internal control of finance, and has the function of supervision and feedback, which is the basis of internal audit. The primary function of implementing the audit of internal financial control is to supervise and inspect the status of internal financial management, and to feedback relevant information to management.
【作者单位】: 方正东亚信托有限责任公司计划财务部;
【分类号】:F832.49;F830.42

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本文编号:1633107

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