景区企业内部审计制度的建议
发布时间:2021-02-22 10:54
企业内审制度难以有效发挥作用会加大各类金融风险出现的可能性,从而对企业健康、稳定发展造成威胁。文章以景观企业为对象,针对强化内审制度的必要性进行分析,提出相关的有效建议,以期为推动景观企业发展、为国家经济建设建言献策。
【文章来源】:中国市场. 2020,(33)
【文章页数】:2 页
【文章目录】:
1 引言
2 必要性
3 有效建议
3.1 强化内审制度独立性
3.2 强化内审制度体系创设力度
3.3 强化内审工作实效性
3.4 强化外部市场敏感性
4 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]药品批发企业质量管理体系运行中内审问题分析与对策研究[J]. 刘华,魏莉,刘卫平,陈佳,刘颖,郭盈杉,翟晓艳. 中国药事. 2020(03)
[2]新时代背景下医院基建(修缮)工程审计工作的思考与创新[J]. 林瑞坚,陈灿侠,黄玉清. 财会学习. 2020(09)
[3]大数据环境下外汇管理内部审计技术方法创新研究——基于基层外汇局资本项目计算机辅助审计实践[J]. 毕德富,潘景章,石红波,李雪雁,孟海鹏,徐国子,王雪. 中国内部审计. 2020(03)
本文编号:3045881
【文章来源】:中国市场. 2020,(33)
【文章页数】:2 页
【文章目录】:
1 引言
2 必要性
3 有效建议
3.1 强化内审制度独立性
3.2 强化内审制度体系创设力度
3.3 强化内审工作实效性
3.4 强化外部市场敏感性
4 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]药品批发企业质量管理体系运行中内审问题分析与对策研究[J]. 刘华,魏莉,刘卫平,陈佳,刘颖,郭盈杉,翟晓艳. 中国药事. 2020(03)
[2]新时代背景下医院基建(修缮)工程审计工作的思考与创新[J]. 林瑞坚,陈灿侠,黄玉清. 财会学习. 2020(09)
[3]大数据环境下外汇管理内部审计技术方法创新研究——基于基层外汇局资本项目计算机辅助审计实践[J]. 毕德富,潘景章,石红波,李雪雁,孟海鹏,徐国子,王雪. 中国内部审计. 2020(03)
本文编号:3045881
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