当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

基于审计中台的内部控制审计模式探索——以A通信运营商审计中台模式实践为例

发布时间:2021-05-21 21:43
  本文以A通信运营商审计中台构建及长流程内部控制审计模式实践为例,探讨通过审计中台体系的构建,推动审计组织模式变革和审计项目实施创新,以有效提升审计价值,服务组织风险管理。 

【文章来源】:中国内部审计. 2020,(07)

【文章页数】:4 页

【文章目录】:
一、构建基于审计中台的内部控制审计模式
二、基于审计中台的“端到端”长流程内部控制审计模式案例分析
三、启示


【参考文献】:
期刊论文
[1]企业内部审计如何应对信息化环境的挑战[J]. 陈金凤.  中外企业家. 2020(12)
[2]信息化对集团公司内部审计的变化与应对策略[J]. 周海.  财经界(学术版). 2019(16)



本文编号:3200426

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/3200426.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6866c***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com