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浅谈内部审计在医院零星采购中的应用

发布时间:2021-07-29 10:59
  如今改革进入深水区,政府职能改革不断深入推进,简政放权就是其中之一,医疗机构作为事业单位,其采购自主权不断扩大,尤其是在小额零星采购领域,如何加强监管,在小额零星采购业务中营造一个更加公开、公平的良好采购环境,是我们审计部门重点关注和焏需规范的领域,本文主要对我院小额零星采购工作中的审计监管进行回顾性分析,探索内部审计在小额零星采购中的重点关注点和审计应用策略。 

【文章来源】:现代经济信息. 2020,(02)

【文章页数】:2 页

【文章目录】:
引言
一、研究背景
二、零星采购业务的特点和监管重点环节
三、零星采购内部审计策略
四、结语



本文编号:3309199

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