当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

德系企业集团内部审计实证分析

发布时间:2017-08-11 11:01

  本文关键词:德系企业集团内部审计实证分析


  更多相关文章: 内部审计工作 企业集团 监事会 外部审计 风险导向 公司治理模式 内部审计模式 内部控制审计 企业内部审计 与国际接轨


【摘要】:正加入WTO使得中国经济迅猛发展,会计制度改革与国际会计准则逐步实质性趋同,会计地位、公信力得到极大提升。而我国内部审计与之比较,与国际接轨的步伐相对较慢。到发达国家企业集团调研内部审计情况,有利于更新理念。基于此,北汽集团组成审计骨干考察学习团队,赴德国、荷兰等国内部审计协会及知名企业集团考察和调研内部审计工作,收获颇丰,特撰写此文。因荷兰等国的公司治理模式及其内部审计模式与德国趋于一致,故文中统称为德系企业集团。
【作者单位】: 北京汽车集团有限公司;
【关键词】内部审计工作 企业集团 监事会 外部审计 风险导向 公司治理模式 内部审计模式 内部控制审计 企业内部审计 与国际接轨
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 加入WTO使得中国经济迅猛发展,会计制度改革与国际会计准则逐步实质性趋同,会计地位、公信力得到极大提升。而我国内部审计与之比较,与国际接轨的步伐相对较慢。到发达国家企业集团调研内部审计情况,有利于更新理念。基于此,北汽集团组成审计骨干考察学习团队,赴德国、荷兰等

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张惠琴;;企业集团内部审计战略定位与框架设计初探[J];商业时代;2010年10期

2 邹孟;;浅谈集团内部审计的作用[J];金融经济;2007年22期

3 牟影;刘桂年;;试谈现代企业集团内部审计的职能定位[J];工业审计;2005年05期

4 赵阳;;高校产业集团内部审计对财务风险的防范作用[J];西部财会;2004年02期

5 姚建华;李开业;;在市场经济条件下强化内部审计的思考[J];湖北审计;1994年01期

6 李庆堂;谷秀存;高丕林;;改进和强化内部审计的思考[J];山东审计;1995年03期

7 黄建萍;;关于现代企业内部审计的思考及对策[J];社科纵横;2005年06期

8 李国勋;;规范企业内部审计的思考[J];科技信息(科学教研);2007年29期

9 王琦;纪星;;战略管控模式下的内部审计[J];企业导报;2011年01期

10 李春富;;内部审计与公司治理的协调和发展[J];审计月刊;2006年13期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 胡继荣;张晴;;现代企业制度下内部审计组织框架的探讨——基于国有企业集团的分析[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年

2 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年

3 韦然;晁站勇;;浅析现代企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年

4 ;2007年度“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

5 张辉;;完善内部审计 提高管理效率[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年

6 刘顺荣;;内部审计在公司治理结构中的定位探讨[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

7 蒋艳玲;孙凤娥;曲永涛;;浅谈如何加强民营企业的内部审计[A];2006年山东省会计学会优秀论文征文[C];2006年

8 孙坤;;2009年度“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

9 ;舞弊的防范与检查是内部审计工作的重要职责[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

10 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 雷三元 陈国运;湖北积极推动内部审计工作转型[N];中国审计报;2009年

2 汪其水 徐杨;上海设立内审指导监督专职机构[N];中国审计报;2010年

3 中国航空工业集团公司总审计师 翁亦然;认清形势 把握大局 切实履行审计的法定职责和社会责任[N];中国航空报;2010年

4 李沛林;加强和改进审计监督 为经济发展保驾护航[N];中国冶金报;2009年

5 记者 尚京云 通讯员 郑玲;总结经验 开拓创新 加快发展[N];大理日报(汉);2010年

6 总机械厂厂长 李威;服务企业经营工作健康发展[N];盘锦日报;2010年

7 本报记者 刘倩倩;构筑多元内审体系 助推经济稳健发展[N];威海日报;2010年

8 记者 王庆华 通讯员 梁岩;元宝山区地税局未雨绸缪 创新内部审计工作[N];赤峰日报;2011年

9 记者 麦仁智;海南农垦内部审计工作成效显著[N];海南农垦报;2011年

10 蒋丽华;国家测绘局加强内部审计工作[N];中国测绘报;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 董军;企业集团物流网络管理模式研究[D];北京交通大学;2011年

2 尹晓阳;企业集团投资风险管理体系研究[D];东北财经大学;2011年

3 王晓静;企业集团研发协同与研发绩效的实证研究[D];山东大学;2012年

4 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

5 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

6 傅国文;黑龙江垦区企业集团化发展研究[D];东北农业大学;2005年

7 陆军荣;企业内部资本市场:替代与治理[D];复旦大学;2005年

8 苑雅文;中国国有企业集团财务治理研究[D];东北林业大学;2005年

9 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

10 王欢苗;企业社区关系管理研究[D];辽宁大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年

2 张玉宇;我国商业银行内部审计模式初探[D];山东大学;2006年

3 乌兰图雅;基于国有商业银行股份制改革后公司治理结构的风险导向内部审计研究[D];内蒙古农业大学;2009年

4 谢涤宇;利益相关者共同治理与企业内部审计的演进[D];湘潭大学;2007年

5 赵超儿;论公司治理中的内部审计与国资监管[D];暨南大学;2007年

6 张飞;上市公司内部审计部门设立动机分析[D];首都经济贸易大学;2007年

7 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年

8 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年

9 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年

10 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年



本文编号:655721

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/655721.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6f386***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com