什么是财政决算_关于2015年财政决算的报告
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关于2015年财政决算(草案)的报告
――2016年6月27日在市十六届人大常委会第31次全体会议上
市财政局局长 滕国辉
主任、各位副主任、各位委员:
受市人民政府委托,向会议报告2015年财政决算(草案)情况,请予审议。
一、公共财政预算收支决算情况
(一)公共财政预算收入决算情况
2015年,我市一般公共预算转移性收入总计471889万元,其中一般公共预算收入79102万元,返还性收入7648万元,一般性转移支付收入173153万元,专项转移支付收入122564万元,债券转贷收入39848万元,调入预算稳定调节基金9200万元,原基金科目变动调入资金1969万元,上年结余38405万元(其中上年结转下年支出38363万元,净结余42万元)。
1、一般公共预算收入完成情况
,同比上年完成;地税系统完成;财政系统完成。按收入级次分:完成上划上级收入29271万元;完成一般公共预算收入79102万元。
一般公共预算收入具体完成情况如下:
(1)完成增值税4638万元,为预算的50.7%,同比上年下降28.59%。
(2)完成营业税9381万元,为预算的74.89%,同比上年下降13.74%。
(3)完成企业所得税1717万元,为预算的90.18%,同比上年下降19.73%。
(4)完成个人所得税1859万元,为预算的301.7%,同比上年增长177.87%。
(5)完成城市维护建设税2202万元,为预算的50%,同比上年下降10.7%。
(6)完成城镇土地使用税1934万元,为预算的95.27%,同比上年下降3.3%。
(7)完成房产税1398万元,为预算的126.5%,同比上年增长34%。
(8)完成耕地占用税3076万元,为预算的90.47%,同比上年增长4.23%。
(9)完成土地增值税5441万元,为预算的151.13%,同比上年增长38.87%。
(10)完成契税7731万元,为预算的112%,同比上年增长6.22%。
(11)完成其他地方税收收入1215万元,为预算的121.5%,同比上年增长6.02%。
(12)完成非税收入38510万元,为预算的155.17%,同比上年增长35.8%。
2、一般性转移支付收入情况
2015年,上级下达我市一般性转移支付173153万元,比上年增加14034万元,增长8.82%。
主要项目执行情况是:
(1)均衡性转移支付32251万元,比上年增加11511万元,增长55.5%。
(2)县级基本财力保障机制奖补资金13327万元,与上年持平。
(3)基本养老保险、低保和新型农村合作医疗等转移支付76588万元,,比上年增加1182万元,增长1.56%。
(4)产粮(油)大县奖励资金4075万元,比上年增加399万元,增长10.85%。
(5)重点生态功能区转移支付2615万元,比上年增加292万元,增长12.56%。
(6)义务教育转移支付7441万元,比上年增加477万元,增长6.84%。
(7)农村综合改革转移支付2302万元,比上年减少514万元,下降18.25%。
3、专项转移支付收入情况
2015年上级下达我市专项转移支付122564万元,比上年增加20070万元,增长19.58%,具体情况如下:
(1)一般公共服务4073万元。
(2)公共安全1406万元。
(3)教育4897万元。
(4)科学技术252万元。
(5)文化体育与传媒612万元。
(6)社会保障和就业10528万元。
(7)医疗卫生与计划生育8878万元。
(8)节能环保2355万元。
(9)城乡社区70万元。
(10)农林水45649万元。
(11)交通运输5438万元。
(12)资源勘探信息等8497万元。
(13)商业服务业等937万元。
(14)国土海洋气象等735万元。
(15)住房保障26952万元。
(16)粮油物质储备1279万元。
(17)其他6万元。
4、债务转贷收入情况
2015年上级下达我市债务转贷收入39848万元,其中新增政府债券2848万元,置换债券37000万元,债务转贷收入比上年增加33048万元。
(二)公共财政预算支出决算情况
2015年,我市一般公共预算支出382659万元,加上上解上级支出3695万元、债券还本支出39300万元、安排预算稳定调节基金10852万元,一般公共预算转移性支出总计436506万元,收支相抵,结转2016年支出35383万元。
2015年,我市一般公共预算支出382659万元,同比上年增加支出61384万元,增长19.1%。具体情况如下:
(1)一般公共服务支出30424万元,同比增长3%。
(2)国防支出424万元,同比增长46%。
(3)公共安全支出13397万元,同比增长3.8%。
(4)教育支出58387万元,同比增长5.57%。
(5)科学技术支出1475万元,同比下降11.78%。下降原因主要是上级专项转移支付减少271万元。
(7)社会保障和就业支出74952万元,同比增长4.93%。
(8)医疗卫生与计划生育支出48125万元,同比增长20.97%。增长的主要原因:一是人员工资调整财政进行了补助;二是上级转移支付增加4460万元。
(9)节能环保支出7315万元,同比增长25.77%。增长的主要原因是上级专项转移支付增加800多万元。
(10)城乡社区支出15821万元,同比增长192.93%。增长的主要原因:一是列支科目的变更;二是加大了城区基础设施建设力度。
(11)农林水支出64797万元,同比增长23.39%。增长的主要原因:一是人员工资调整;二是上级转移支付增加8900多万元。
(12)交通运输支出9565万元,同比增长131.48%。增长的主要原因是沅益公路改造增加支出5000万元。
(13)资源勘探信息等支出10762万元,同比增加9459万元,其中县域经济重点县建设支出8300万元。
(14)商业服务业等支出2431万元,同比增长14.02%。
(15)金融支出24万元。
(16)国土海洋气象等支出3130万元,同比增长3.27%。
(17)住房保障支出33563万元,同比增长13.25%。
(18)粮油物质储备支出1757万元,同比下降37.74%。下降原因主要是列支科目的变更调整。
(19)其他支出169万元。
(20)债务付息支出625万元。
(三)公共财政预算收支决算说明
根椐完善政府预算体系的要求,需单独建立国有资本经营预决算。我市国有资本经营收支规模较小,其收支统筹并入公共财政收支预决算中反映,没有单独建立国有资本经营预决算。
二、政府性基金收支决算情况
2015年,政府性基金收入总计63178万元,同比上年减少17359万元,下降21.55%。其中,本级政府性基金收入33769万元,上级补助收入11495万元,上年结余17914万元。
2015年,政府性基金支出总计63178万元,同比上年减少支出17359万元,下降21.55%。其中,本级政府性基金支出49777万元,上解上级支出17万元,调出资金1969万元,结转下年支出11415万元。
三、社会保险基金收支决算情况
2015年,全市社会保险基金收入135641万元。其中,保险费收入55792万元,利息收入805万元,财政补贴收入11862万元,上级补助收入67182万元。按险种分:企业养老保险基金63646万元、机关事业单位养老保险基金15616万元、城乡居民基本养老保险基金14412万元、城镇职工基本医疗保险基金8146万元、城乡居民基本医疗保险基金31074万元、工伤保险基金1721万元、失业保险基金643万元、生育保险基金383万元。
2015年,全市社会保险基金支出130484万元。其中,企业养老保险基金69669万元、机关事业单位养老保险基金15527万元、城乡居民基本养老保险基金10791万元、城镇职工基本医疗保险基金6475万元、城乡居民基本医疗保险基金26045万元、工伤保险基金1670万元、失业保险基金236万元、生育保险基金71万元。
2015年,全市社会保险基金收支结余5157万元,年末滚存结余62688万元。其中,企业养老保险基金11114万元、机关事业单位养老保险基金173万元、城乡居民基本养老保险基金22911万元、城镇职工基本医疗保险基金6755万元、城乡居民基本医疗保险基金15432万元、工伤保险基金1526万元、失业保险基金2617万元、生育保险基金2160万元。
本文关键词:财政决算,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:156424
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