嘉兴市内审协会召开第三次会员代表大会暨全市内部审计“双先”表彰会
本文关键词:嘉兴市内审协会召开第三次会员代表大会暨全市内部审计“双先”表彰会
更多相关文章: 内部审计工作 浙江省嘉兴市 会员代表大会 常务理事会 审计局 内审 协会 工作报告 总审计师 体系建设
【摘要】:正近日,浙江省嘉兴市内审协会第三次会员代表大会暨全市内部审计"双先"表彰会在嘉兴市审计局隆重召开。会议表彰了2008年至2010年15个内部审计先进单位、17名先进工作者和10名关心、重视和支持内部审计工作十佳领导;会议审议通过了二届理事会工作报告,选举产生了协会第三届理事会、常务理事会,选举嘉兴市审计局总审计师蒋朝晖为第三届理事会会长,市国资委副主任沈建阳等6人为副会长,
【作者单位】: 浙江省嘉兴市内部审计协会;
【分类号】:F239.45-2
【正文快照】: 近日,浙江省嘉兴市内审协会第三次会员代表大会暨全市内部审计“双先”表彰会在嘉兴市审计局隆重召开。会议表彰了2008年至2010年15个内部审计先进单位、17名先进工作者和10名关心、重视和支持内部审计工作十佳领导;会议审议通过了二届理事会工作报告,选举产生了协会第三届理
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;动态[J];中国内部审计;2011年02期
2 ;嘉兴市出台关于积极推进民营企业内部审计工作的意见[J];中国内部审计;2011年01期
3 花屹;;加强交通工程资金内部审计工作的几点思考[J];交通企业管理;2010年11期
4 言诚;;审计署召开全国内部审计工作会议[J];财会通讯(综合版);1987年07期
5 曾爱珠;强化人民银行内部审计工作的探讨[J];福建金融;1999年11期
6 吴敏;浅谈现代企业如何搞好内部审计工作[J];山东水利;2000年Z1期
7 赵阳;;高校产业集团内部审计对财务风险的防范作用[J];西部财会;2004年02期
8 崔玉芝;何如发挥企业内部审计的作用[J];统计与决策;2005年19期
9 黄建萍;;关于现代企业内部审计的思考及对策[J];社科纵横;2005年06期
10 ;交通系统要主动加强审计工作[J];中国内部审计;2005年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
2 韦然;晁站勇;;浅析现代企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
3 ;2007年度“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
4 张辉;;完善内部审计 提高管理效率[A];冀晋琼粤川鲁六省金属学会第十五届矿山学术交流会论文集[C];2008年
5 蒋艳玲;孙凤娥;曲永涛;;浅谈如何加强民营企业的内部审计[A];2006年山东省会计学会优秀论文征文[C];2006年
6 孙坤;;2009年度“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨综述[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年
7 ;舞弊的防范与检查是内部审计工作的重要职责[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
8 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
9 赵俊林;;加强煤炭企业内部审计工作的思考[A];2007煤炭经济研究文选[C];2007年
10 李德胜;张成海;赵宏;王红霞;张晓强;李田香;曹新;潘国辉;潘宇;王勃;;信息化环境下的企业内部审计工作探讨[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 雷三元 陈国运;湖北积极推动内部审计工作转型[N];中国审计报;2009年
2 汪其水 徐杨;上海设立内审指导监督专职机构[N];中国审计报;2010年
3 中国航空工业集团公司总审计师 翁亦然;认清形势 把握大局 切实履行审计的法定职责和社会责任[N];中国航空报;2010年
4 李沛林;加强和改进审计监督 为经济发展保驾护航[N];中国冶金报;2009年
5 记者 尚京云 通讯员 郑玲;总结经验 开拓创新 加快发展[N];大理日报(汉);2010年
6 总机械厂厂长 李威;服务企业经营工作健康发展[N];盘锦日报;2010年
7 本报记者 刘倩倩;构筑多元内审体系 助推经济稳健发展[N];威海日报;2010年
8 记者 王庆华 通讯员 梁岩;元宝山区地税局未雨绸缪 创新内部审计工作[N];赤峰日报;2011年
9 记者 麦仁智;海南农垦内部审计工作成效显著[N];海南农垦报;2011年
10 蒋丽华;国家测绘局加强内部审计工作[N];中国测绘报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前5条
1 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
2 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
3 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
4 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
5 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蔡丽萍;我国上市公司内部审计研究[D];南昌大学;2008年
2 韩朝莉;基于企业战略的内部审计绩效评价体系研究[D];南京理工大学;2007年
3 刘勇护;基于ERP项目生命周期的内部审计研究[D];中南大学;2007年
4 王莉卿;事业单位内部经济责任审计研究[D];长安大学;2008年
5 高健;跨国公司风险管理中的内部审计问题研究[D];东北师范大学;2009年
6 种永滨;农业银行NJ县支行内部审计体系设计[D];西北大学;2008年
7 曾红毅;内部审计执行力的研究[D];西南财经大学;2006年
8 张玉宇;我国商业银行内部审计模式初探[D];山东大学;2006年
9 罗兰芳;内部审计与财务风险防范的研究[D];昆明理工大学;2006年
10 张俭;内部审计报告关系研究[D];厦门大学;2007年
,本文编号:1154459
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/1154459.html