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基层人民银行内部审计同级监督现状及改进建议探讨——以某地市中心支行为例

发布时间:2025-01-15 18:38
   内部审计的独立性不足是导致其履行同级监督职责难的关键因素。文章以人民银行某地市中心支行为例,描述了当前内部审计及其同级监督的现状,分析了目前同级监督面临的困境,并从队伍建设、加快信息化进度、制度建设、创新监督方式、优化监督环境等方面,提出了关于改进和进一步推动同级监督职责履行的建议。

【文章页数】:2 页

【部分图文】:

图1近6年审计项目开展情况

图1近6年审计项目开展情况



本文编号:4027698

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