当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

论内部审计的治理功能及其发挥

发布时间:2017-07-28 23:15

  本文关键词:论内部审计的治理功能及其发挥


  更多相关文章: 内部人控制 内部审计 治理功能 发挥


【摘要】:公司治理的"内部人控制"问题催生了内部审计治理功能的产生,内部审计成为公司治理的一个必要组成部分,是确保受托责任履行的一种内部治理机制。内部审计的治理功能既可以通过对公司治理程序的评价直接发挥,也可以通过对企业风险管理和内部控制的评价向治理层报告间接发挥。
【作者单位】: 山西财经大学;晋商研究院;
【关键词】内部人控制 内部审计 治理功能 发挥
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 一、现代内部审计治理功能的产生和发展公司治理是指所有者(主要是股东)对经营者的一种监督与制衡机制(李维安,2003)。公司治理的本质是公司所有者和其他利益相关者为了维护自身的利益对经营管理者及其他受托代理者进行激励与约束的机制。公司治理的主体主要是所有者或所有者

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郑胜法;;内部审计在国有企业法人治理结构中的地位与作用[J];财政监督;2006年14期

2 慕金生;;浅析内部审计与公司治理中存在的问题及对策[J];冶金经济与管理;2006年05期

3 樊延征;;公司治理结构与内部审计[J];煤炭技术;2006年08期

4 罗青育 ,刘正光;试论我国内部审计人员的双重身份[J];财经理论与实践;1986年02期

5 陈兰;;进一步做好内部审计工作[J];新闻天地;2002年11期

6 黄晓萍,陈雪芬;浅谈内部审计人员的素质[J];广东审计;2004年02期

7 王秀贞,胡金玉;如何保障内部审计及内部审计人员的独立性[J];呼伦贝尔学院学报;2004年05期

8 蒋琳;;论商业银行内部审计体制的建立和完善[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2006年01期

9 许荣芬;陈建华;;现阶段卫生系统内部审计存在的问题及对策[J];中国农村卫生事业管理;2006年03期

10 李秀荣;;影响我国企业内部审计质量的几个因素[J];成人高教学刊;2006年05期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年

2 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司课题组;;试论以风险为导向的集团公司内部审计[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年

3 中铁大桥局集团河南课题组;;施工企业实施风险导向内部审计的探讨[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年

4 ;创新内部审计理念 提升内部审计质量——企业内部审计质量控制措施探讨[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年

5 张晓平;;浅析内部审计的舞弊检查[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

6 张继良;;集团公司内部审计与企业风险管理[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

7 王敏;;从舞弊三角理论的视角解析内部审计与舞弊防范[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

8 杜爱霞;;论防范舞弊的二元治理机制——内部控制、舞弊、内部审计的三方博弈研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

9 江君;;浅谈企业效能监察与企业内部审计的有机结合[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年

10 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 彭兴庭;失控的“一把手”和国企“内部人控制”[N];中国保险报;2006年

2 黄玫 岳瑞芳;银行业反腐急需打破“内部人控制”[N];中国改革报;2006年

3 本报评论员 于德清;应打破教育资源内部人控制格局[N];华夏时报;2006年

4 艾西南;内部人控制引发巨力败落[N];中国农机化导报;2006年

5 本报编辑部;中国内部审计:云帆直挂又一年[N];中国审计报;2006年

6 彭兴庭;失控的“一把手”与国企“内部人控制”[N];经理日报;2006年

7 杨颢邋文静;乔洪人脉:内部人控制与控制内部人[N];21世纪经济报道;2007年

8 记者 吴君强;吴晓求:一股独大警惕成内部人控制[N];中华工商时报;2006年

9 庄宏伟;空导院内部审计获明显成效[N];中国航空报;2005年

10 沈嘉惠;内部审计当好“参谋”[N];中国航天报;2006年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 李增泉;国家控股与公司治理的有效性[D];上海财经大学;2002年

2 谢清喜;我国上市公司信息披露的有效性研究[D];复旦大学;2005年

3 方荣岳;管理层收购中的公司治理重构[D];复旦大学;2005年

4 于富海;农村信用社治理机制及治理效率研究[D];武汉理工大学;2008年

5 张捷;公司治理的制度与文化[D];复旦大学;2007年

6 李干斌;中国证券投资基金治理研究[D];复旦大学;2006年

7 石碧涛;转型时期中国行业协会治理研究[D];暨南大学;2011年

8 王峰虎;分工、契约与股票市场效率[D];西北大学;2003年

9 王铮;控制权收益、代理冲突与内部人治理的比较研究——兼论中国转型期公司内部人控制与治理[D];复旦大学;2003年

10 曲海东;现代国外公司治理典型模式研究[D];吉林大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 孟繁英;我国国有企业法人治理结构的探讨与创新[D];吉林大学;2005年

2 卢枢美;公司治理视角中的派生诉讼制度[D];中国政法大学;2006年

3 王丽萍;我国现行公司治理结构对会计透明度的影响分析[D];吉林大学;2005年

4 李兴华;国有控股上市公司内部人控制研究[D];新疆大学;2006年

5 闫惠;机构投资者参与公司治理问题的研究[D];兰州大学;2008年

6 范萍萍;上市公司内部人控制及其法律规制[D];兰州大学;2009年

7 查成伟;我国国有企业中的内部人控制研究[D];南京农业大学;2000年

8 耿云江;经营者监督约束机制研究[D];东北财经大学;2002年

9 杨洪波;公司治理中内部人控制法律问题研究[D];湖南大学;2005年

10 方夏骏;公司交叉持股法律制度研究[D];华东政法学院;2005年



本文编号:586486

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/586486.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户010f2***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com