当前位置:主页 > 经济论文 > 会计论文 >

行政事业单位内部控制有效性评价框架研究——基于AHP与FCE的视角

发布时间:2017-08-08 13:34

  本文关键词:行政事业单位内部控制有效性评价框架研究——基于AHP与FCE的视角


  更多相关文章: 行政事业单位 内部控制有效性评价 层次分析法 模糊综合评价法


【摘要】:行政事业单位的特质属性决定了各级单位在内部控制体系建设中缺乏内在的利益动因,那么如何科学、合理地评价各级单位的内部控制有效性已成为推进我国行政事业单位内部控制建设的一项重要课题。本文从行政事业单位内部控制的基本理论出发,以结果导向为主,过程导向为辅,运用层次分析法(AHP)对我国行政事业单位内部控制的评价指标体系进行了架构设计,并结合模糊综合评价法(FCE)构建了定性与定量相结合的评价模型,为各级行政事业单位内部控制的有效性评价提供了一种具有可操作性的框架思路。
【作者单位】: 东北财经大学会计学院/中国内部控制研究中心;
【关键词】行政事业单位 内部控制有效性评价 层次分析法 模糊综合评价法
【基金】:国家社会科学基金项目“认知偏差视角下的国有企业CEO职务舞弊行为研究”(15BGL055) 辽宁省科学事业公益研究基金项目“基于风险导向的行政事业单位内部控制体系构建”(2014004004) 东北财经大学国际合作研究支持项目“CEO职务舞弊和腐败形成的机理研究——来自中国与澳大利亚的证据”(DUFE2015GY07)
【分类号】:F810.6
【正文快照】: 一、问题的提出行政事业单位担负着维护社会公众利益的责任,其内部控制的有效性关乎社会经济效益、政治效益和文化效益的综合长效发展。2014年是《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《规范》)全面实施首年,各级行政事业单位内部控制正在逐渐付诸于实践。然而,《规范》只是

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 陈力生;;基于成熟度模型的内部控制评价系统构建[J];中国管理信息化;2009年02期

2 韩传模;汪士果;;基于AHP的企业内部控制模糊综合评价[J];会计研究;2009年04期

3 王海林;;内部控制能力评价的IC-CMM模型研究[J];会计研究;2009年10期

4 南京大学会计与财务研究院课题组;;论中国企业内部控制评价制度的现实模式——基于112个企业案例的研究[J];会计研究;2010年06期

5 杨洁;;基于PDCA循环的内部控制有效性综合评价[J];会计研究;2011年04期

6 中国上市公司内部控制指数研究课题组;王宏;蒋占华;胡为民;赵丽生;林斌;;中国上市公司内部控制指数研究[J];会计研究;2011年12期

7 唐大鹏;吉津海;支博;;行政事业单位内部控制评价:模式选择与指标构建[J];会计研究;2015年01期

8 王立勇;内部控制系统评价定量分析的数学模型[J];审计研究;2004年04期

9 骆良彬;王河流;;基于AHP的上市公司内部控制质量模糊评价[J];审计研究;2008年06期

10 张先治;戴文涛;;中国企业内部控制评价系统研究[J];审计研究;2011年01期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 周小燕;;我国企业内部控制有效性评价指标体系[J];财经科学;2012年05期

2 池国华;关建朋;乔跃峰;;企业内部控制评价系统的构建[J];财经问题研究;2011年05期

3 梁素萍;;企业内部控制评价指标体系构建与实践[J];财会通讯;2010年01期

4 邱高松;;企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究[J];财会通讯;2011年19期

5 李又东;;内部控制问题研究综述[J];财会通讯;2011年23期

6 杨泳怡;王玉蓉;;我国内部控制研究述评:基于2005~2009年文献[J];财会月刊;2010年30期

7 张键;杨忠智;;上市公司内部控制自我评价研究——以浙江国有上市公司为例[J];财会月刊;2010年33期

8 魏巍;;高校财务内部控制评价模型的构建[J];财会月刊;2011年12期

9 李丹平;;企业内部控制评价与内部控制审计的协调:一个整合框架[J];财会月刊;2012年10期

10 张蕾;;基于流程的内部控制投资决策研究[J];财会月刊;2012年12期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 广西内部审计师协会广西财经学院广西电网公司联合课题组;唐振达;梁素萍;易金翠;尹建荣;覃创建;;内部审计在企业开展内部控制评价的应用研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

2 重庆理工大学重庆市内部审计协会课题组;李歆;李孝林;;基于COSO框架的企业内部控制模糊自我评价[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

3 张初础;金银助;虞伟健;徐军;施静达;;农村合作金融机构风险导向内部审计视角下内部控制评价模型的构建与应用[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年

4 祝捷;刘敏;;内部控制环境指标权重评价模型研究[A];第八届沈阳科学学术年会论文集[C];2011年

5 陈凌云;;企业内部控制评价:基于管理层和审计师的博弈分析[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年

6 韩传模;汪士果;;基于APH的企业内部控制模糊综合评价[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年

7 韩传模;林野萌;;基于BSC与AHP的企业内部控制评价体系构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

8 徐光华;沈弋;;企业内部控制与财务危机预警耦合研究——一个基于契约理论的分析框架[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

9 翟旭;杨丹;;中国上市银行实质性漏洞评价体系的构建[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

10 瞿旭;廖井婷;李梦雯;;中国上市银行内部控制实质性漏洞分析——基于信息与交流的视角[A];中国会计学会财务成本分会第25届理论研讨会论文集[C];2012年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年

2 宋仕杰;企业内部监督模式研究[D];西南财经大学;2011年

3 汪利虹;物流客户服务绩效评价与提升策略研究[D];华中科技大学;2012年

4 吴国萍;上市公司信息披露违规问题研究[D];吉林大学;2008年

5 王卫星;高等院校内部控制框架体系的构建及其应用研究[D];南京理工大学;2008年

6 查剑秋;实现战略并购价值的内部控制研究[D];北京交通大学;2009年

7 董美霞;我国企业内部控制评价研究[D];东北财经大学;2009年

8 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年

9 尹航;软件企业战略风险评估研究[D];辽宁大学;2012年

10 刘霄仑;基于COSO与Basel体系并行实施背景下的中国商业银行内部控制研究[D];南开大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 李俊;商业银行内部评级的模糊综合评价方法研究[D];武汉理工大学;2010年

2 乔跃峰;企业内部控制评价指数研究[D];东北财经大学;2010年

3 张键;企业内部控制自我评价研究[D];浙江财经学院;2011年

4 黄雅丽;海外并购整合绩效评估体系研究[D];浙江财经学院;2011年

5 高花飞;我国上市公司金融资产内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年

6 孙华利;SG子公司内部控制研究[D];吉林大学;2011年

7 蔺莉莉;基于山东九发和新五丰公司的内部环境研究[D];北京交通大学;2011年

8 孙永兴;内部控制对我国上市公司过度投资行为的影响研究[D];西南大学;2011年

9 吴翠;国有企业内部控制评价体系研究[D];中国政法大学;2011年

10 普秀玲;基于我国上市公司年报的内部控制审计问题研究[D];兰州理工大学;2011年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 池国华;关建朋;乔跃峰;;企业内部控制评价系统的构建[J];财经问题研究;2011年05期

2 王立勇;内部控制系统评价的定量分析模型[J];财经研究;2004年09期

3 杨淑娥;戴耀华;樊明武;;CSA:一个内部控制发展的前沿[J];当代财经;2006年03期

4 池国华;;中国上市公司内部控制指数的功能定位与系统构建[J];管理世界;2011年06期

5 马方;冯建海;;内部控制评价模式整合研究[J];财会月刊;2012年35期

6 戴文涛;王茜;谭有超;;企业内部控制评价概念框架构建[J];财经问题研究;2013年02期

7 唐大鹏;于洪鉴;;基于风险导向的行政事业单位内部控制研究[J];管理现代化;2013年06期

8 王贵成;何亚丽;;基于灰色统计方法的企业经营管理绩效综合评价[J];湖南有色金属;2008年04期

9 林斌;李万福;王林坚;舒伟;;内部控制的影响因素及经济后果研究——国外内部控制实证文献评述[J];井冈山大学学报(社会科学版);2010年03期

10 李春瑜;王凡林;;基于风险管理的内部控制框架解读[J];会计师;2007年11期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 李欣;项目管理成熟度模型及其评估方法研究[D];西北工业大学;2004年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 周卫华;;关于构建我国政府内部控制体系的研究[J];中国管理信息化;2011年06期

2 周宏权;试析税务系统的内部控制[J];上海财税;2001年07期

3 吕斌;;浅谈内部控制[J];农业机械化与电气化;2006年05期

4 林国钗;;论单位内部会计控制[J];时代经贸(下旬刊);2007年06期

5 张晓军;;税务稽查内部控制探究[J];科技经济市场;2007年04期

6 陈珊;;我国政府机构内部控制体系重建[J];商业会计;2008年13期

7 王戍;;政府部门内部控制发展的6大趋势[J];上海国资;2008年10期

8 朱海涛;;我国政府与非营利组织内部控制制度建设研究[J];中国管理信息化;2009年16期

9 李志荣;;政府采购内部控制制度探讨[J];中国政府采购;2010年05期

10 徐博闻;;公共财政的内部控制[J];经济导刊;2010年05期

中国重要会议论文全文数据库 前6条

1 茆晓燕;;政府内部控制文献综述[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年

2 关小虎;;加强行政事业单位会计内部控制初探[A];2011年度中国总会计师优秀论文选[C];2012年

3 张庆龙;;政府部门内部控制研究述评与改革建议[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

4 蔡凌伟;王宝庆;;政府部门内部控制[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年

5 施连艳;;浅谈医院设备政府采购内部控制的设计与实施[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年

6 韩冬青;;浅谈行政事业单位内部控制存的问题及对策[A];财会工作理论研究与实践探索(第三辑)[C];2012年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 石庆旺;强化企业内部控制是深化改革的有效途径[N];江苏经济报;2006年

2 汪靖中;财政部选聘企业内部控制咨询专家[N];中国财经报;2008年

3 省工信委财务审计处 李庆艳;浅谈内部控制制度建设[N];黑龙江经济报;2011年

4 记者 冯艺;政府采购将成交通运输部内部控制重点关注业务[N];中国政府采购报;2013年

5 赵明;财政部企业内部控制标准体系建设稳步推进[N];中国纪检监察报;2007年

6 新疆维吾尔自治区粮食局 吕佳甄;刍议行政事业单位内部控制中的问题及对策[N];新疆科技报(汉);2008年

7 罗四平 中央财经大学;内部控制:税务信息的安全保障[N];中国税务报;2012年

8 黄峗;行政事业单位内部控制如何实现科学化精细化[N];中国财经报;2011年

9 太原市总工会干部学校 左莲梅;改进行政事业单位内部控制不足之思考[N];山西经济日报;2011年

10 记者  贺斌;无锡财政建立内部控制体系[N];中国财经报;2006年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 车桂娟;基于政府审计视角的政府内部控制研究[D];武汉大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 郑素芬;政府部门内部控制与审计的关系研究[D];河南大学;2010年

2 吕海洲;湖北省交通厅系统收支内部控制制度创新研究[D];武汉理工大学;2003年

3 黄文莉;企业内部控制基本规范实施的财政监管研究[D];西南财经大学;2010年

4 郭萍萍;我国政府内部控制研究[D];苏州大学;2012年

5 冯森晓;A房地产企业税务内部控制研究[D];湖南大学;2013年

6 卫亚杰;信息化环境下政府采购内部控制体系研究[D];重庆理工大学;2011年

7 王建;税收执法内部控制研究[D];西南财经大学;2011年

8 周颖;行政事业单位内部控制若干问题研究[D];厦门大学;2014年

9 裴青山;国有事业单位内部控制体系建设研究[D];对外经济贸易大学;2007年

10 宾红梅;信息化环境下岳阳地税系统的内部控制优化[D];湖南大学;2013年



本文编号:640260

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/kuaiji/640260.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户aea3f***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com