企业内控与外部审计支出关联性实证分析
本文关键词:企业内控与外部审计支出关联性实证分析
【摘要】:本文从我国上市公司的财务报表数据出发,借助COSO五要素模型分别设计代表内控环境、风险评估、控制机制、信息沟通和反馈监督五大要素的财务指标,通过分析这些指标与企业外部审计支出的关联性来发掘我国企业内部控制与外部审计的具体关系,从而为企业改进内部控制机制提供相关的参考。
【作者单位】: 浙江东方职业技术学院经济管理系;
【关键词】: 内部控制 外部审计 COSO
【基金】:教育部人文社会科学研究青年基金项目,(11YJC630031) 浙江省自然科学基金(Y6110042)的阶段性成果
【分类号】:F275;F239.4
【正文快照】: 企业内控与外部审计支出关联性研究假设及指标选取传统上,企业的内部控制体系是其为了保证自身经营目标的有效实现而结合企业内部运营流程制定的相关控制措施和流程,通过该制度的实施,企业可以保证自身内部相关运营的规范性。这种规范性的存在有利于审计事务所通过详实可信的
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周兆生;内部控制与风险管理[J];审计与经济研究;2004年04期
2 刘霜宏;;COSO框架下的企业内部控制与风险管理[J];全国商情(理论研究);2010年04期
3 付小丽;;对我国企业内部控制制度建设和风险管理的几点建议[J];中国市场;2008年09期
4 华梅;完善企业内部控制的对策探讨[J];商业会计;2003年07期
5 马俊峰,马国峰,宋林;浅谈企业内部控制制度[J];内蒙古林业;2004年02期
6 华众平,杨春蕊;有效的内部控制及财务管理实现方式[J];辽宁经济;2004年08期
7 周超;;中小企业内部控制问题研究[J];财经界(学术版);2009年08期
8 朱其俊;汪鸣惊;;审计视角下的内部控制误区研究[J];新会计;2010年02期
9 刘婧;张双鹏;;内部控制有效性,代理成本与审计师选择[J];财会通讯;2011年18期
10 徐云红;;浅论公司内部控制对企业经营的重要性[J];中国集体经济;2011年20期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘亚莉;马晓燕;;内部控制缺陷的披露:公司治理与外部审计的作用[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
2 李寿喜;;中国上市公司内部控制的监管逻辑及其治理机制[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
3 吴江龙;刘兴锋;;从“评价”到“治理”再到“防控”——基于财务工程之内部控制视角下的内审功能设计与应用研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
4 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
5 李瑛;李阳;;新环境下的企业风险管理与风险导向内部审计[A];中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集[C];2007年
6 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
7 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
8 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
9 蒋航程;王晓翔;;材料采购与付款内部控制中的风险评估[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
10 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 李存才;公司治理走进新天地[N];中国财经报;2006年
2 特约记者 徐晓英 记者 杨晓宁 王晶;紧张有序 扎实推进[N];中国石油报;2005年
3 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
4 本报记者 刘草茵;现代企业呼唤内部控制[N];财会信报;2006年
5 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
6 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
7 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
8 记者 纳兰;上市公司内部控制整体水平偏低[N];财会信报;2010年
9 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
10 李明辉;小企业如何做好内控[N];中国财经报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
2 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
3 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
4 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
5 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
6 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
7 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
8 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
9 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
10 路晓颖;内部控制对上市公司并购绩效的影响研究[D];天津大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫飞雪;新COSO报告下内部控制自我评价研究[D];山东经济学院;2010年
2 黄正中;基于COSO框架的内部控制评估研究[D];西南财经大学;2008年
3 缪欣;基于COSO框架的广州酒专公司内部控制改进研究[D];兰州大学;2011年
4 上官萍;我国企业内部控制的完善与评价[D];南京工业大学;2003年
5 郭凯昊;企业内部控制评析[D];清华大学;2005年
6 裴欣;企业改进授权审批体系的研究[D];北京交通大学;2011年
7 李晴阳;提高企业内控制度有效性问题的研究[D];西南财经大学;2009年
8 张丽;W公司内部控制评估与设计[D];对外经济贸易大学;2005年
9 周荣;美国上市的A公司遵循萨—奥法案项目实施及效果分析[D];上海交通大学;2009年
10 丁一;我国企业内部控制和审计委员会的关系研究[D];江苏大学;2009年
,本文编号:1007560
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/1007560.html