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内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径

发布时间:2017-10-16 09:08

  本文关键词:内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径


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【摘要】:内部审计是公司治理机制的重要一环,公司治理对内部审计的独立性与审计质量发挥着保障作用。内部审计的监督、控制、评价、服务职能有利于促进公司治理的完善,内部审计与公司治理相辅相成、相互促进与融合。本文以二者的含义为出发点,揭示内部审计在公司治理机制中的地位与作用,并分析目前实务界四种公司治理框架下的内部审计模式,在此基础上探讨内部审计与公司治理良性互动模式的优化路径。
【作者单位】: 西南财经大学会计学院;
【关键词】内部审计 公司治理 互动模式 风险管理
【分类号】:F239.45;F276.6
【正文快照】: 一、公司治理与内部审计的内涵公司治理(C o r p o r a t eGovernance),也被称之为公司管治、企业管理、企业管治等,不同学者对其有不同的理解和解释,强调的重点各不相同,如吴敬琏强调公司治理的相互制衡作用;张维迎强调企业的所有权安排是公司治理的关键;杨瑞龙强调利益相关

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本文编号:1041810

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