内部控制重大缺陷界定困难时审计者要“先决判断”
本文关键词:内部控制重大缺陷界定困难时审计者要“先决判断”
【摘要】:本文从对近两年里的否定意见内部控制审计报告的分析入手,着力探讨内部控制重大缺陷如何更多更早地被揭露审查,旨在构建更加符合要求的内部控制审计理念、规则和环境。
【作者单位】: 哈尔滨金融学院会计系;
【关键词】: 内部控制 重大缺陷 先决判断 性质 影响
【分类号】:F239.4;F275
【正文快照】: 2012年我国境内会计师事务所共为230家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,标准内部控制审计报告225份,带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告4份,否定意见的内部控制审计报告1份,非标报告的比例为2.17%。2013年我国境内会计师事务所共为767家上市公司出具了内部控制审
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