当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

质检系统内部审计综合网络信息平台的构建

发布时间:2017-11-01 18:25

  本文关键词:质检系统内部审计综合网络信息平台的构建


  更多相关文章: 内部审计部门 网络信息平台 审计人员 网络技术 审计信息化 内部审计工作 审计对象 主要任务 计算机辅助审计 信息化程度


【摘要】:正信息化技术主要包括计算机技术和网络技术。内部审计信息化的主要任务是如何利用这两样技术,更好地开展内部审计工作。质检系统内部审计信息化尚处于计算机辅助审计的普及推广阶段。为此,本文仅就如何利用网络技术构建质检系统内部审计综合网络信息平台相关问题进行探讨。
【作者单位】: 天津出入境检验检疫局;
【关键词】内部审计部门 网络信息平台 审计人员 网络技术 审计信息化 内部审计工作 审计对象 主要任务 计算机辅助审计 信息化程度
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 信息化技术主要包括计算机技术和网络技术。内部审计信息化的主要任务是如何利用这两样技术更好地开展内部审计工作。质检系统内部审计信息化尚处于计算机辅助审计的普及推广阶段。为此,本文仅就如何利用网络技术构建质检系统内部审计综合网络信息平台相关问题进行探讨。一、

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨艺玲;徐京桥;谭丽丽;;审计公示的质量关键在深度[J];中国内部审计;2005年11期

2 郝艳艳;;浅析国有企业内部审计存在的问题[J];河北企业;2008年11期

3 赵春荣;刘志国;;浅谈加强高校内部审计工作[J];中国高教研究;2006年06期

4 吕瑜;;企业内部审计现状与对策[J];中国乡镇企业会计;2007年06期

5 窦红娟;现代企业内部审计发展趋势分析[J];大庆社会科学;2005年04期

6 张晓霞;;浅谈公路工程内部审计[J];内蒙古统计;2010年01期

7 孙艺馨;张艳萍;王海洋;;浅谈内部审计体制改革[J];科技资讯;2006年01期

8 王旭岗;;论如何健全内部审计质量控制[J];财会研究;2009年16期

9 张荣荣;;发挥内部审计职能 优化公司治理结构[J];财会月刊(综合版);2006年09期

10 高建生;;电子化形势下银行如何有效实现内部审计[J];发展;2007年02期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 中国石化审计局北京分局课题组;;内部控制在内部审计实务中的应用研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

2 毛春昕;黄宗雄;李健;赵华光;;内部审计在上市公司内部控制制度建设中的作用和实践[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

3 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

4 何芳;张黔;;五菱集团风险导向审计初探[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年

5 唐琪;刘正军;;内部审计在检查、防范公司会计舞弊中的有效性及对策研究[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年

6 ;浅谈内部审计在风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年

7 韩媛媛;;加强人民银行内部审计工作的思考[A];征信:加强信用体系建设 优化金融生态环境——首届齐鲁金融论坛论文集[C];2006年

8 李欣;;内部审计在现代企业风险管理过程中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年

9 张华;;浅谈内部审计在企业风险管理中的作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年

10 ;浅谈企业内部审计与风险管理的关系[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 程莉;切实强化商业银行内部审计独立性与有效性[N];金融时报;2007年

2 傅彤凯;提高内部审计水平的多种途径[N];中国航天报;2006年

3 通讯员 吴建华;企业内部审计部门缘何被撤销[N];财会信报;2008年

4 曾峥(作者单位:长沙电业局审计室);用科学发展观推动内部审计工作[N];湖南经济报;2005年

5 周萃;农发行加强2007年内部审计[N];金融时报;2007年

6 中国银河证券股份有限公司董事 赵险峰;内部审计是公司治理的重要机制保障[N];中国证券报;2008年

7 长治市煤炭运销公路经销襄垣有限公司 常双龙;企业内部审计存在的问题及对策[N];山西经济日报;2008年

8 杨道龙;浅谈如何加强企业内部审计[N];中国审计报;2005年

9 全国政协委员 王光远;加强内部审计 完善公司内部治理结构[N];人民政协报;2005年

10 赵险峰;积极探索适合我国公司治理的内部审计模式[N];中国审计报;2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

2 刘峰;审计行为及其经济分析研究[D];西南交通大学;2006年

3 孙岩;客户让步策略与审计人员谈判判断研究[D];南开大学;2009年

4 郑煦平;IT环境下的审计风险判断[D];厦门大学;2009年

5 郑梅莲;审计人员忠诚及其对知识共享与整合的影响研究[D];浙江大学;2008年

6 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

7 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年

8 张继勋;审计判断研究[D];天津财经学院;2002年

9 车宣呈;治理导向审计模式研究[D];西南财经大学;2007年

10 王芳;政府审计质量的影响因素研究[D];复旦大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 苏丽男;高校领导干部经济责任审计的个案研究[D];华东师范大学;2009年

2 赵晶晶;论公司治理环境下的内部审计[D];首都经济贸易大学;2008年

3 周明智;家族企业公司治理中的内部审计问题研究[D];暨南大学;2008年

4 赵大勇;上市公司内部审计研究[D];天津大学;2006年

5 卢健;安徽电力多经企业内部审计问题研究[D];华北电力大学(北京);2007年

6 李兴堂;萨班斯法案后美国上市A公司内部审计研究[D];北京交通大学;2006年

7 魏云霞;基于内部审计的ERP实施风险管理研究[D];西安理工大学;2008年

8 朱庆仙;不同公司治理模式的内部审计机制研究[D];南京理工大学;2008年

9 宋福红;南京栖霞建设股份有限公司内部审计研究[D];兰州大学;2008年

10 唐楚俊;高等院校内部审计问题研究[D];天津大学;2008年



本文编号:1128013

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/1128013.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户6c9a8***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com