萧山区举行全区敬老院同步审计调查业务专题培训
本文关键词:萧山区举行全区敬老院同步审计调查业务专题培训
更多相关文章: 审计调查 敬老院 内部审计机构 内部审计人员 专题培训 杭州市萧山区 服务绩效 财务收支 同步 审计局
【摘要】:正近期,浙江省杭州市萧山区审计局、区内部审计协会举行了全区镇街敬老院2012年度财务收支与服务绩效专项同步审计调查专题培训。全区25个镇街的内部审计机构负责人和专职内部审计人员参加了培训。
【作者单位】: 浙江省杭州市萧山区审计局;
【分类号】:F239.45
【正文快照】: 近期,浙江省杭州市萧山区审计局、区内部审计协会举行了全区镇街敬老院2012年度财务收支与服务绩效专项同步审计调查专题培训。全区25个镇街的内部审计机构负责人和专职内部审计人员参加了培训。在专题培训会上,区审计局内部审计科科长盛良对开展敬老院同步调查项目的背景做了
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 ;中国内部审计协会第三批内部审计具体准则(16-20号)[J];安徽水利财会;2005年02期
2 张广钧;;企业内部审计问题与对策探讨[J];中国乡镇企业会计;2007年12期
3 高洁;;我国企业内部审计现状及对策分析[J];现代会计;2010年02期
4 方树楠;;也谈大中型企业内部审计的领导体制[J];财会通讯(综合版);1990年09期
5 ;片区内审工作现状与改进建议[J];农业发展与金融;2008年11期
6 李娟;对强化企业集团内部审计的几点建议[J];时代财会;2002年07期
7 路平;如何保证内部审计人员的独立性与客观性[J];中国乡镇企业会计;2005年05期
8 ;内部审计具体准则第15号——分析性复核[J];财会月刊;2005年09期
9 黄贤东;;谈内部审计中的人际关系处理[J];财会月刊(综合版);2006年15期
10 任春林;;内部审计机构需要处理的几个关系[J];河北能源职业技术学院学报;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王永华;;浅谈企业内部审计的现实思考[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
2 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策——浙江宁波内部审计案例分析[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
3 谭光荣;;会计舞弊和内部审计对策[A];舞弊的防范与检查论文汇编[C];2005年
4 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年
5 翁爱金;;煤炭企业加强风险导向内部审计工作的几点看法[A];煤炭经济管理新论(第10辑)——第十一届中国煤炭经济管理论坛暨2010年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2010年
6 王春玲;;茧自论当前医院内部审计工作的问题与对策[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
7 陈功;;关于电力体制改革中国家电网公司内部审计制度的设计[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
8 邱小林;;国有企业改制中内部审计的风险及其防范[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
9 陈妮;;公司内部控制研究——民营企业内部审计现状及发展研究[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年
10 肖国斌;;医疗内部审计管理体系与制度的研究[A];湖南省卫生经济学会第四届理事会第七次会议暨第二十二次学术年会专辑[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 王圣启 作者单位 顾桥项目部;谈怎样搞好内部管理审计[N];淮南日报;2005年
2 ;宁波市内部审计工作规定[N];宁波日报;2007年
3 记者 郭晓宇;卫生行政部门将设内部审计机构[N];法制日报;2006年
4 叶圣义 周索奇 潘陟健;永嘉“五保”集中供养 人均支出高出省标[N];温州日报;2009年
5 ;辽宁省内部审计工作规定[N];辽宁日报;2008年
6 周晓勇;莫让乡镇敬老院成审计“盲点”[N];中国审计报;2007年
7 中国内部审计协会;《内部审计基本准则》释义(一)[N];财会信报;2008年
8 刘凤林 甘春龙;福建审计关注百所农村敬老院改扩建资金[N];中国审计报;2010年
9 洪凌云;庐江农村敬老院建设提速[N];巢湖日报;2006年
10 记者 叶娟娟;别让农村敬老院唱“空城计”[N];河北日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
2 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
3 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
4 潘昭佑;云南民族地区养老模式研究[D];云南大学;2010年
5 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
6 刘文丽;中国农村信用社内部控制系统问题研究[D];湖南农业大学;2009年
7 陈建兰;中国城市养老模式研究[D];南京大学;2012年
8 袁维勤;政府购买养老服务问题研究[D];西南政法大学;2012年
9 杨秀丽;黑龙江省农村社会保障政策研究[D];东北农业大学;2012年
10 张艳;我国农村老年保障制度变迁研究[D];西北农林科技大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 温抴;我国银行内部审计与风险管理研究[D];北京交通大学;2008年
2 王改娣;河南网通内部审计管理体系分析[D];北京邮电大学;2008年
3 曾焱鑫;我国企业内部审计外包问题的实证研究[D];新疆财经大学;2008年
4 邢勇;西部地区银行内部审计的效率研究[D];中南民族大学;2007年
5 黄秋菊;基于公司治理需求的内部审计服务实证研究[D];新疆财经大学;2007年
6 张丽艳;内部审计质量控制体系研究[D];对外经济贸易大学;2007年
7 李井;JST公司内部审计:现存问题、潜在挑战与改进措施[D];厦门大学;2007年
8 陈寒;安防科技(中国)有限公司内部审计对策研究[D];兰州大学;2008年
9 张瑾;构建以内部审计为基础的企业风险管理体系[D];首都经济贸易大学;2007年
10 钟红林;SC大学内部审计风险控制研究[D];电子科技大学;2007年
,本文编号:1179264
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/1179264.html