内部控制信息披露:监管规则、应用现状与研究展望
本文关键词:内部控制信息披露:监管规则、应用现状与研究展望 出处:《西安财经学院学报》2014年06期 论文类型:期刊论文
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【摘要】:文章在介绍我国内部控制信息披露监管规则的基础上,对我国沪深A股上市公司2007-2011年内部控制信息披露现状进行了系统分析,研究发现:无论是各个板块还是整个A股市场,内部控制审计报告的自愿披露家数都呈现逐年上升的趋势。针对内部控制审计信息披露的自愿阶段和强制阶段,对未来可能的研究方向进行了有益探讨。
【作者单位】: 东北石油大学;东北财经大学;
【基金】:国家自然科学基金项目(71172120) 东北石油大学青年科学基金社会科学类项目(2012QN205)
【分类号】:F832.51;F275;F239.45
【正文快照】: 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在为实现企业的经营效率、资产安全、财务报告和合规目标等提供合理保证的过程。内部控制的概念提炼和实务发展在很大程度上应该归功于注册会计师职业界(方红星,2002)[1]。内部控制活动直接融入于企业管理活动之中,
【参考文献】
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【共引文献】
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,本文编号:1334895
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