审计职能拓展要求下的治理导向内部审计模式构建
本文关键词: 内部审计 治理职能 公司治理 审计模式 出处:《财会月刊》2010年04期 论文类型:期刊论文
【摘要】:本文总结了内部审计模式变迁的过程,并从审计目标、审计内容、审计方法和手段方面分析了传统内部审计模式的不足和新型内部审计模式的优越性,探讨了如何构建新型内部审计模式及其实施过程中要注意的问题。
[Abstract]:This paper summarizes the process of the change of internal audit mode, and analyzes the shortcomings of the traditional internal audit model and the superiority of the new internal audit model from the aspects of audit objectives, audit contents, audit methods and means. This paper discusses how to construct the new internal audit mode and the problems to be paid attention to in the course of its implementation.
【作者单位】: 重庆工商大学;
【分类号】:F239.45
【参考文献】
相关期刊论文 前2条
1 蔡春;杨晓磊;刘更新;;关于构建治理导向审计模式的探讨[J];会计研究;2009年02期
2 时现;现代企业内部审计的治理功能透视[J];审计研究;2003年04期
【共引文献】
相关期刊论文 前10条
1 张巧良;陈俊;;关于内部审计的比较研究与综述——基于增值的研究视角[J];安徽大学学报;2006年01期
2 沈维成;;公司治理框架下的内部审计研究述评[J];安徽广播电视大学学报;2011年04期
3 孔凡玲;浅析内部审计在现代企业中的运用[J];商业研究;2005年16期
4 陶淑贞;姜泽清;;浅议中小企业内部审计工作方法的重要性[J];成功(教育);2009年09期
5 黎瑛;现代企业内部审计的新态势[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2005年04期
6 沈丽丽;;内部审计与盈余管理研究[J];财会通讯;2009年34期
7 贾铠宁;;内部审计职能与组织模式的演变及发展[J];财会通讯;2011年12期
8 蔡纪雯;;注册会计师风险评估与企业风险管理[J];财会通讯;2011年21期
9 刘慧芬;;审计分析程序风险识别信号研究——基于锦洲港造假案例的分析[J];财会通讯;2011年28期
10 朱丽敏;李秀平;;对我国现阶段实行内部审计外部化的质疑[J];财会月刊;2006年14期
相关会议论文 前10条
1 烟台市内部审计协会课题组;;上市公司内部审计现状和发展趋势初探[A];石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编[C];2003年
2 长沙市内部审计师协会课题组;;坚持科学的发展观 加强内部审计质量控制[A];全国内部审计质量控制理论研讨暨经验交流论文汇编[C];2004年
3 长沙市内部审计师协会课题组;;内部审计在改制企业中的作用研究[A];全国企业改制中的内部审计作用理论研讨暨经验交流论文集[C];2004年
4 林图;;内部审计在现代企业风险管理中的职责与作用[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
5 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
6 郭群;郑和粉;;公司治理框架下的内部审计研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
7 浙江省内部审计协会课题组;王广兵;来明敏;;浙江省内部审计与公司治理关系的实证研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年
8 宁波鄞州农村合作银行课题组;;论内部审计实现商业银行价值增值的途径[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
9 叶丽红;杨光;;风险导向内部审计在企业出口贸易信用风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
10 安徽财经大学审计处课题组;;论风险导向内部审计与企业风险管理——理论解释与实务建议[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
相关博士学位论文 前10条
1 石恒贵;内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究[D];重庆大学;2010年
2 袁凤林;基于公司治理的管理审计研究[D];江苏大学;2011年
3 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
4 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
5 司茹;上市公司财务报告舞弊问题研究[D];辽宁大学;2007年
6 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
7 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
8 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
9 杨晓磊;经济责任审计中目标经济责任的确定与经济责任履行报告研究[D];西南财经大学;2010年
10 蔡文英;公司治理与独立审计的互动性研究[D];武汉大学;2011年
相关硕士学位论文 前10条
1 张国库;我国电力企业增值型内部审计研究[D];长沙理工大学;2010年
2 王凯;增值型内部审计模式研究[D];湘潭大学;2010年
3 张红垒;内部审计价值增值功能探讨[D];江西财经大学;2010年
4 刘文文;内部审计在公司治理中的效用研究[D];东北财经大学;2010年
5 李文节;基于治理导向审计模式的管理层舞弊揭示之研究[D];浙江工商大学;2011年
6 张淑贞;内部审计免疫系统的构建与实施研究[D];山东经济学院;2011年
7 闫乃福;房地产企业内部审计机制研究[D];山东建筑大学;2011年
8 张蕊;公司内部治理对审计收费的影响[D];北京交通大学;2011年
9 王茹;公司战略审计相关问题研究[D];兰州理工大学;2011年
10 刘海芳;公司内部治理与审计意见相关性研究[D];天津财经大学;2011年
【二级参考文献】
相关期刊论文 前1条
1 车宣呈;;独立审计师选择与公司治理特征研究——基于中国证券市场的经验证据[J];审计研究;2007年02期
相关博士学位论文 前1条
1 车宣呈;治理导向审计模式研究[D];西南财经大学;2007年
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 杨明栋;;内部审计对会计信息的有效监督[J];经营管理者;2006年07期
2 汪俊;;信息化环境下内部审计的发展与管理[J];魅力中国;2009年06期
3 强音;;内部审计在现代施工企业中的作用[J];科学咨询(决策管理);2009年11期
4 傅怡;;企业内部审计探讨[J];新会计;2009年05期
5 赵连卿;;浅论内部审计外部化[J];财政监察;2002年02期
6 袁国辉;;上市公司内部审计:制度安排与职能界定[J];对外经贸财会;2003年09期
7 汪宁;;浅谈现代企业管理中内部审计的作用和地位[J];会计之友(上旬刊);2006年04期
8 宋国勇;;对风险导向下内部审计参与企业治理问题的研究[J];中国总会计师;2009年04期
9 孟振飞;;浅析内部审计在企业内部控制中的作用[J];财会通讯;2009年26期
10 王利星;;试论内部审计外部化[J];现代会计;2004年03期
相关会议论文 前10条
1 宋绍清;杨智杰;彭剑君;;公司治理机制与内部控制信息透明度——来自沪深A股2006~2007年报经验证据[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年
2 马磊;;国美电器控制权争夺案例分析与启示[A];第五届(2010)中国管理学年会——公司治理分会场论文集[C];2010年
3 ;代前言[A];2010中国国有经济发展论坛暨“中国经济发展方式转变与国有经济战略调整”学术研讨会论文集[C];2010年
4 赵刚;;高管变更、继任者来源背景与会计稳健性[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
5 何杰;陈世雄;李胜;;中国上市公司高管薪酬影响因素研究——基于1999-2009面板数据的经验分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年
6 张功富;宋献中;;产品市场竞争能替代公司内部治理吗?——来自中国上市公司过度投资的经验证据[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(上册)[C];2007年
7 于鹏;;地缘联系、财务重述与审计意见[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
8 刘茂平;;大股东贡献、侵害与中小股东利益保护:基于中国证券市场的实证研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
9 孙树立;;西方国家公司治理模式的演变及我国的选择[A];山东省医学伦理学学会第一次学术年会论文集[C];2000年
10 孙勤海;;中小企业会计信息披露的风险与内部控制制度[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
相关重要报纸文章 前10条
1 王玮;发挥内部审计职能 强化央行内部控制[N];中国审计报;2009年
2 朱崇会 许超;农信社内部审计职能的困境及出路[N];中华合作时报;2009年
3 佃述萍 广东省佛山市第一人民医院审计处;如何发挥医院内部审计职能[N];中国审计报;2010年
4 中国农业大学期货与金融衍生品研究中心主任、教授、博导 常清 中国农业大学经济管理学院博士 陈君;公司治理机制失灵导致华尔街危机[N];上海证券报;2009年
5 谢安 德勤企业风险管理服务合伙人;堵住银行漏洞需要完善公司治理机制[N];中国会计报;2009年
6 记者秦炜;全力改善公司治理机制[N];证券日报;2003年
7 中国证监会上市部监管二处处长 程绪兰;建立健全完善公司治理机制[N];证券时报;2009年
8 本报特约评论员;有效公司治理机制是“优秀”的保障[N];中国城乡金融报;2010年
9 傅正辉(作者系中国银行吉林省分行党委书记);大力推进银行的公司治理机制建设[N];吉林日报;2002年
10 陈耘;对民营企业内部审计职能思考[N];中华工商时报;2003年
相关博士学位论文 前10条
1 高军;中国上市公司独立董事制度研究[D];山东大学;2006年
2 张岭松;资本结构与公司治理机制研究[D];南京大学;2010年
3 徐柔建;所有权与公司治理机制研究[D];复旦大学;2003年
4 张鑫;基于人力资本产权的国有商业银行公司治理研究[D];河海大学;2006年
5 兰小春;交互作用影响下的公司治理机制与经营绩效关系研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
6 陈立泰;转型时期中国上市公司绩效问题研究[D];四川大学;2005年
7 郭丽华;河北省上市公司治理对公司绩效的影响研究[D];河北农业大学;2007年
8 韩非;中国商业银行公司治理机制研究[D];西北大学;2011年
9 袁茂;中国商业银行公司治理的相关问题研究[D];重庆大学;2010年
10 郭冰;企业并购中的组织学习效果研究[D];上海交通大学;2012年
相关硕士学位论文 前10条
1 毕旭云;内部审计职能拓展问题研究[D];首都经济贸易大学;2010年
2 宋健;企业内部审计职能定位研究[D];山西财经大学;2012年
3 张国臣;中国石油母子公司治理机制研究[D];首都经济贸易大学;2011年
4 刘基屹;公司治理机制与企业自主创新关系的实证研究[D];济南大学;2011年
5 邢皓;我国上市银行公司治理机制与绩效的实证研究[D];西南财经大学;2011年
6 刘春才;中国上市银行公司治理机制对信息披露质量影响的实证研究[D];重庆大学;2012年
7 李连恒;我国资本市场与公司治理机制研究[D];湖南大学;2005年
8 卢凤美;资本市场对我国上市公司公司治理作用探讨[D];厦门大学;2007年
9 刘建徽;企业竞争风险问题及制度防范研究[D];西南师范大学;2005年
10 杨海平;一人公司法律制度研究[D];武汉理工大学;2006年
,本文编号:1515117
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/1515117.html