当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

基于公司治理的烟草工业企业内部审计探讨

发布时间:2018-07-14 12:01
【摘要】:文章在阐述公司治理与内部审计关系的基础上,分析了目前烟草工业企业内部审计存在的问题,进而提出了基于公司治理的烟草工业企业内部审计的改进措施。
[Abstract]:Based on the analysis of the relationship between corporate governance and internal audit , this paper analyzes the existing problems in the internal audit of tobacco industry enterprises , and puts forward the improvement measures for the internal audit of tobacco industry enterprises based on corporate governance .
【作者单位】: 江苏财经职业技术学院;
【分类号】:F239.45

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 盛芳;;公司治理与内部审计的职责[J];财会研究;2011年14期

2 王芬芬;刘正军;;公司治理视角下的内部审计执行力研究[J];中国集体经济;2011年21期

3 乔庆祝;;加强内部审计 完善公司治理[J];时代金融;2011年14期

4 宋玉彤;;公司治理下的现代内部审计探讨[J];大庆社会科学;2011年04期

5 杨晓红;;公司治理中内部审计存在的问题及对策[J];当代经济;2011年14期

6 孟杨;;浅谈现代企业制度下我国内部审计的发展趋势[J];湖北农村金融研究;2005年07期

7 ;宁波市内部审计协会庆祝中国共产党成立90周年联谊活动[J];中国内部审计;2011年08期

8 张庆龙;黄国成;;企业内部审计绩效评价体系构建研究[J];中国内部审计;2011年06期

9 吴文嘉;;永远跟党走——南京市内部审计协会举办庆祝建党90周年文艺会演[J];中国内部审计;2011年08期

10 褚静;;如何做好通信企业内部审计工作[J];决策探索(下半月);2011年06期

相关会议论文 前10条

1 胡春晖;朱锦余;;内部审计参与公司治理——公司治理架构和委托代理理论框架的重构[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

2 重庆市内部审计协会课题组;李孝林;李歆;苏长江;;公司治理视角下的内部审计制度创新——基于重庆市的调查[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

3 中国石化胜利油田课题组;;公司治理与内部审计[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

4 刘长溧;;试论公司治理与内部审计的关系[A];福建省会计学会理论研讨论文集[C];2006年

5 株洲市内部审计协会课题组;刘正军;;论内部审计参与绩效评估——基于公司治理的内部审计与绩效评估探索[A];中国内部审计协会2006年度全国“经济效益审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

6 安徽财经大学审计处课题组;;内部审计与公司治理的互动机制研究[A];中国内部审计协会2006年度全国“公司治理与内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2006年

7 吴江龙;刘兴锋;;内部控制规范实施成效关系问题研究——试论如何通过内审加强企业财务管理[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年

8 中国石化审计部江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会2005年度全国“现代企业风险管理”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年

9 中石化江汉油田分公司现代企业风险管理审计课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

10 中国石化审计部、江汉油田分公司课题组;;现代企业风险管理审计探究[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(下册)[C];2005年

相关重要报纸文章 前10条

1 商丘市农村公路管理处 苏彦;如何提高内部审计人员履职素质[N];商丘日报;2011年

2 苏彦;浅谈内部审计人员的职业道德建设[N];商丘日报;2011年

3 本报记者 韩雪;内审有活力 企业添效益[N];中国审计报;2008年

4 本报记者 卜海涛;去年内部审计增加效益382亿[N];中国财经报;2007年

5 陈毓;国企内部审计的核心职能与战略定位[N];中国航天报;2006年

6 李福怀邋樊彦彬;《陕西省内部审计规定》下月起施行[N];陕西日报;2008年

7 张贵文;完善与发展单位内部审计刻不容缓[N];朔州日报;2006年

8 中国内部审计协会;《内部审计人员职业道德规范》释义[N];财会信报;2008年

9 王群;财务内部审计要制度化规范化[N];莱芜日报;2005年

10 本报记者 陈朝豹 通讯员 薛岩;山东内审五年增效七十七亿元[N];中国审计报;2007年

相关博士学位论文 前3条

1 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年

2 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年

3 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 王野;公司内部审计法律问题研究[D];哈尔滨工程大学;2007年

2 高月芬;我国企业内部审计组织设置问题研究[D];同济大学;2006年

3 冯磊;上市公司治理结构与审计质量相关性研究[D];内蒙古大学;2008年

4 张蓓;家族上市公司治理结构对审计费用的影响研究[D];暨南大学;2009年

5 杨蔚;基于内部审计视角的公司治理评价体系研究[D];兰州理工大学;2007年

6 吴江;注册会计师的非审计服务与审计独立性的相关研究[D];重庆大学;2007年

7 段蓉;高校内部审计制度若干法律问题研究[D];湖南师范大学;2008年

8 陈翔;我国集团公司内部审计有效性的研究[D];东南大学;2005年

9 邵懿;风险管理审计在TA保险河南分公司的应用研究[D];西安理工大学;2007年

10 钱崇华;关于我国上市公司审计委托模式的研究[D];上海海事大学;2007年



本文编号:2121583

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/2121583.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户4b6ea***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com