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中国注册会计师协会关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知

发布时间:2018-12-13 03:42
【摘要】:正会协〔2015〕7号各省、自治区、直辖市注册会计师协会:为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。使用中有何问题,请及时反馈我会。附件:企业内部控制审计问题解答
[Abstract]:The Association of Certified Public Accountants of the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government (2015): in order to further guide the CPAs to solve the practical problems encountered in the internal control audit of enterprises, and to guard against audit risks, I will develop the Enterprise Internal Control Audit questions answer, which is issued. Any problems in use, please feedback me in time. Annex: answers to internal control audit questions
【作者单位】: 中国注册会计师协会;
【分类号】:F275;F239.45

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本文编号:2375810

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