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股东审计的理论分析与模式设计——基于集团公司治理的内部审计模式创新

发布时间:2019-08-13 09:48
【摘要】:内部审计在公司治理活动中发挥着越来越重要的作用。但是由于我国集团公司内部股权关系复杂和委托代理链过长,在公司治理方面仍存在政企不分、治理结构不完善等问题,现有的审计监督模式难以充分发挥作用,以致内部审计实务中存在"监督不力"或"无法监督"的现象。针对我国集团公司的特殊环境,本文提出股东审计模式,从理论上分析开展股东审计的合理性,并对股东审计模式的内容与方法进行设计,为股东直接发挥监督作用和改善集团公司治理效果提出一条新的思路。
【图文】:

审计模式,股东,企业集团组织结构,H型


无法履行股东审计的委托责任。在这种情况下,创建一种新的审计模式十分必要。根据股东审计的特点,本课题提出要约审计的概念,即在股东大会制度下,设置一种股东审计机制,独立于董事会专门为投资人的决策服务(如图所示)。
【作者单位】: 华中科技大学;中国海洋石油总公司;
【基金】:审计署2009-2010年度内部审计科研课题(0909)
【分类号】:F239.45;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号:2526043

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