公司内幕交易与基于持续经营考虑下非标准审计意见
本文关键词:公司内幕交易与基于持续经营考虑下非标准审计意见
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【摘要】:文章旨在研究公司内幕交易是否影响审计师向公司出具基于持续经营考虑下非标准审计意见的可能性。先前的文章研究了当公司被出具持续经营考虑下的非标准审计意见时,市场做出的负面反应。所以文章预期在公司进行内幕交易后,管理层有动机去向审计师施压以避免收到基于持续经营考虑下非标准审计意见。通过实证文章试图证明公司内幕交易活动与审计师向其出具基于持续经营考虑下非标准审计意见的可能性之间存在负相关关系;并试图进一步证明,当公司对于会计师事务所而言具有经济重要性时,这种负相关关系显著,而当审计师的声誉损失风险较高时,这种负相关关系减弱。
【作者单位】: 中国人民大学商学院;
【关键词】: 内幕交易 高管减持 基于持续经营考虑下非标准审计意见
【分类号】:F239.4
【正文快照】: 一、引言作为“新兴+转轨”双重属性的中国证券市场,市场信息透明度不高、市场制度不完备、投资者保护环境较差和反操纵监管不严等原因,内幕交易行为更是屡禁不止。极具破坏性的内幕交易行为使公司的持续经营能力受到严重的挑战与威胁。本文试图研究在公司发生内部高管抛售股
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,本文编号:876068
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