内部控制、审计意见与企业价值
【文章目录】:
一、引言
二、理论分析与研究假设
(一) 审计意见与企业价值
(二) 审计意见、内部控制与企业价值
三、研究设计
(一) 样本选择与数据来源
(二) 变量定义
(三) 模型构建
四、实证分析
(一) 描述性统计
(二) 相关性分析
(三) 回归分析
(四) 进一步分析
五、结论
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 温忠麟;叶宝娟;;中介效应分析:方法和模型发展[J];心理科学进展;2014年05期
2 刘霄仑;郝臣;褚玉萍;;公司治理对上市公司审计意见类型影响的研究——基于2007-2011年中国民营上市公司的面板数据[J];审计研究;2012年05期
3 肖成民;李茸;;内部控制会影响审计意见吗?[J];会计与经济研究;2012年02期
4 张继勋;周冉;孙鹏;;内部控制披露、审计意见、投资者的风险感知和投资决策:一项实验证据[J];会计研究;2011年09期
5 陈小林;林昕;;盈余管理、盈余管理属性与审计意见——基于中国证券市场的经验证据[J];会计研究;2011年06期
6 杨德明;胡婷;;内部控制、盈余管理与审计意见[J];审计研究;2010年05期
7 宋玉;;最终控制人性质、两权分离度与机构投资者持股——兼论不同类型机构投资者的差异[J];南开管理评论;2009年05期
8 李海燕;厉夫宁;;独立审计对债权人的保护作用——来自债务代理成本的证据[J];审计研究;2008年03期
9 张晓岚;宋敏;;上市公司持续经营审计意见信息含量的差异性研究[J];审计研究;2007年06期
10 胡奕明;唐松莲;;审计、信息透明度与银行贷款利率[J];审计研究;2007年06期
【共引文献】
相关期刊论文 前10条
1 赵玲玲;马冬冬;任雁北;栾晓嵘;;冠心病患者心理弹性在感知压力与睡眠质量关系间的中介作用[J];中国实用护理杂志;2018年23期
2 秦玉婷;李玉丽;苏敏;;心理资本在临床护士职业认同与职业倦怠关系中的中介作用[J];中国实用护理杂志;2018年21期
3 徐红梅;曹敏;;微等离子体治疗瘢痕患者自我效能、应对方式与术前焦虑的相关分析[J];中华现代护理杂志;2018年19期
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5 钞秋玲;武剑倩;;自我概念在老年人社会支持与主观幸福感间的中介作用[J];中华行为医学与脑科学杂志;2018年05期
6 江笑笑;李惠萍;张婷;沈琴;丁晓彤;肖婷;章毛毛;;掌控感和自我效能感在乳腺癌患者乐观与心理韧性间的链式中介作用[J];中华行为医学与脑科学杂志;2018年03期
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10 刘颖;张曼华;杨璐;;自我效能感对医生知觉压力与工作幸福感关系的中介作用[J];中华行为医学与脑科学杂志;2017年09期
【二级参考文献】
相关期刊论文 前10条
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2 方杰;温忠麟;张敏强;任皓;;基于结构方程模型的多层中介效应分析[J];心理科学进展;2014年03期
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4 方杰;张敏强;;中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法[J];心理学报;2012年10期
5 吴艳;温忠麟;;结构方程建模中的题目打包策略[J];心理科学进展;2011年12期
6 张敏;冯虹茜;张雯;;机构持股、审计师选择与审计意见[J];审计研究;2011年06期
7 杨群辉;王玉蓉;;公司内部控制质量对审计意见的影响——基于2009年我国上市公司数据的实证检验[J];财会月刊;2011年33期
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10 张先治;戴文涛;;中国企业内部控制评价系统研究[J];审计研究;2011年01期
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2 胡苏;;非标准审计意见、内部控制质量与银行信贷——基于沪深A股的经验证据[J];商业会计;2018年22期
3 张婷;倪国爱;;环境不确定性、内部控制与审计意见[J];铜陵学院学报;2016年01期
4 周淑伟;陈凤霞;;上市公司内部控制有效性对审计意见的影响研究[J];中国内部审计;2016年03期
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7 赵钰;;对企业内部控制自我评价客观性的考察[J];财会月刊;2013年05期
8 陈丽蓉;郭道芝;;企业内部控制基本规范及配套指引实施效果研究——基于审计意见视角的经验证据[J];财会通讯;2013年27期
9 张丽达;冯均科;陈军梅;;媒体监督、内部控制与审计意见[J];审计研究;2016年05期
10 陈爱华;;内部控制质量与年报披露及时性关系研究[J];财会通讯;2013年06期
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4 郭军;企业内部控制缺陷影响因素研究[D];天津大学;2016年
5 闫志刚;内部控制质量对股权资本成本的影响研究[D];东北财经大学;2013年
6 姚友胜;基于网络环境的企业内部控制研究[D];河海大学;2004年
7 杨雄胜;内部控制发展问题研究[D];东北财经大学;2005年
8 唐国钟;公司治理中的CFO角色研究[D];厦门大学;2005年
9 张宜霞;企业内部控制论[D];东北财经大学;2005年
10 许新霞;新兴委托代理下的侵占与治理[D];武汉大学;2007年
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1 丁文亚;内部控制有效性对公司绩效影响的实证研究[D];河北经贸大学;2014年
2 周淑伟;内部控制运行有效性对审计意见的影响研究[D];东北农业大学;2015年
3 朱志明;企业内部控制缺陷影响因素实证研究[D];华东交通大学;2012年
4 刘小华;大股东掏空、内部控制与业绩预告披露质量[D];江西财经大学;2017年
5 潘临;内部控制缺陷与公司绩效的实证研究[D];江西财经大学;2015年
6 凌邦如;内部控制质量与盈余管理关系研究[D];四川师范大学;2014年
7 孙小鹏;媒体关注、公司治理与内部控制有效性研究[D];重庆理工大学;2014年
8 武婷;内部控制审计、内部控制重大缺陷与审计费用[D];内蒙古财经大学;2014年
9 贾康莉;内部控制质量、真实盈余管理与审计费用[D];山东财经大学;2015年
10 张彦杏;上市公司内部控制质量与权益资本成本关系的实证研究[D];吉林大学;2014年
本文编号:2879731
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