当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

内部控制与审计模式的演进与联系

发布时间:2017-07-27 17:23

  本文关键词:内部控制与审计模式的演进与联系


  更多相关文章: 内部控制理论 审计模式 控制环境 风险评估 具体表现 内部控制制度 控制活动 审计方法 财务报告 贯彻执行


【摘要】:正一、内部控制的演进(一)内部控制的含义内部控制是一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制主要包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素。(二)内部控制的演进具体表现在:(1)内部控制牵制阶段。上世纪40年
【作者单位】: 阳新县人民银行;汉阳工商银行;
【关键词】内部控制理论 审计模式 控制环境 风险评估 具体表现 内部控制制度 控制活动 审计方法 财务报告 贯彻执行
【分类号】:F239.4
【正文快照】: 一、内部控制的演进(一)内部控制的含义内部控制是一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 董丽丽;;内部控制视角下风险管理构建[J];财会通讯;2011年17期

2 ;[J];;年期

3 孙进;;事业单位内部控制建设初探[J];经营管理者;2011年12期

4 李昌振;吕宏;;我国企业内部控制变迁的动因分析[J];会计之友;2011年20期

5 刘凤玲;;试论行政事业单位内部控制的现状与对策[J];中国乡镇企业会计;2011年07期

6 李忠伟;;网络会计环境下内部控制理论与方法[J];知识经济;2011年16期

7 杨英龙;;交通运输行业加强货币资金内控体系建设的思考[J];交通财会;2011年07期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 王丽红;;对会计信息化环境下的企业内部控制问题探讨[J];华章;2011年13期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 赵剑;郑伟;;对内部控制理论局限性的分析与思考[A];2004年对外经济财会论文选论文集[C];2004年

2 寿强;;内部控制理论和ERP的整合过程[A];2005年度中国总会计师论文选[C];2006年

3 王莹瑞;朱卫东;;从内部控制角度看企业信息化[A];中国会计学会第四届全国会计信息化年会论文集(下)[C];2005年

4 张传洲;;基于公司治理视角的内部控制研究[A];2006年山东省会计学会优秀论文征文[C];2006年

5 杜慧琴;;关于小企业内部控制的探讨[A];煤炭经济管理新论(第7辑)——第八届中国煤炭经济管理论坛暨第二届中国煤炭学会经济管理专业委员会工作会议(2007)论文集[C];2007年

6 梁飞媛;;基于内部控制理论的企业现金流管理模式[A];中国会计学会高等工科院校分会2008年学术年会(第十五届年会)暨中央在鄂集团企业财务管理研讨会论文集(下册)[C];2008年

7 陈少勇;;风险管理与内部控制理论及运用研究[A];中国会计学会第八届全国会计信息化年会论文集[C];2009年

8 王殿生;;浅析审计模式的发展及其在我国的应用选择[A];北方省市自治区会计学会第二十七次学术研讨会论文集[C];2009年

9 刘圣妮;;内部控制与审计模式的变革[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年

10 敖世友;;基于企业全面风险管理框架的审计模式研究[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 黄金旺 阚晓西;内部控制的发展及入世后审计模式的选择[N];中国审计报;2001年

2 王怀明 张芬芬;治理—控制 演进与扩张[N];首都建设报;2007年

3 汪文 方铁成;云南省地税联网审计模式突显五大特点[N];中国审计报;2011年

4 黄委审计局;积极探索黄河特色审计模式[N];黄河报;2011年

5 本报记者  吴铭;抓好内控 堵住“黑洞”[N];中国证券报;2006年

6 王志伟;审计模式的演进对国家审计的启示[N];中国审计报;2005年

7 梁旭红;离石区审计局创新审计模式见实效[N];吕梁日报;2010年

8 姚莉玲;对内部控制系统的重新思考[N];山西经济日报;2004年

9 ;从内部控制历史看内部控制发展[N];科技日报;2006年

10 广东电网公司佛山供电局财务部副经理 梁敏杰;运用现代财务管理手段,,实现企业集团有效内部控制[N];中国经营报;2005年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 王桂莲;基于现代系统思考的企业内部控制创新研究[D];吉林大学;2008年

2 秦颖;基于模糊分析法的商业银行信贷风险内控体系评价研究[D];山东大学;2008年

3 查剑秋;实现战略并购价值的内部控制研究[D];北京交通大学;2009年

4 王卫星;高等院校内部控制框架体系的构建及其应用研究[D];南京理工大学;2008年

5 张勇;经济责任导向审计模式研究[D];西南财经大学;2009年

6 周琳;战略导向的集团公司内部控制体系框架理论和实践研究[D];吉林大学;2008年

7 祝向军;高速公路公司股份化经营管理研究[D];武汉理工大学;2007年

8 王农跃;企业全面风险管理体系构建研究[D];河北工业大学;2008年

9 童丽丽;中国企业内部控制动力分析与约束机制研究[D];华北电力大学(北京);2009年

10 许新霞;新兴委托代理下的侵占与治理[D];武汉大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王晓宇;加强企业内部控制治理会计信息失真[D];重庆大学;2007年

2 李岩;工业企业内部控制审计体系的构建与实施[D];天津大学;2008年

3 李俊成;基于公司治理的内部控制体系构建研究[D];山东大学;2009年

4 孔红燕;青海移动内部控制研究[D];厦门大学;2007年

5 毛长珍;基于会计信息失真的我国企业内部控制制度研究[D];厦门大学;2006年

6 胡文婷;基于风险管理角度的工程项目内部控制体系研究[D];西南财经大学;2007年

7 李永峰;内部控制战略性应用问题研究[D];天津商业大学;2008年

8 赵一星;完善KFT公司内部控制制度体系研究[D];上海交通大学;2007年

9 明发;ERP环境下商业银行内部控制机制研究[D];长沙理工大学;2009年

10 张斌杰;吉林邮政企业风险及其内部控制[D];吉林大学;2006年



本文编号:582555

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/shenjigli/582555.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户a7c90***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com