中弘股份内部控制问题及制度优化案例研究
发布时间:2020-08-18 14:09
【摘要】:随着我国经济的高速发展,房地产行业日益发展起来,逐渐在我国国民经济中占据重要的地位。随着国家宏观调控力度的不断加大,房地产企业正处于复杂且严峻的市场环境中,出现了治理结构不完善、资金管理不善、财务造假、披露不规范、过度多元化等一系列问题,再加之房地产行业受政策影响波动大、资金需求量多、经营风险高等自身特点,公司要想在市场中占得一席之位,应首先着眼于公司的内部控制。房地产公司通过内部控制制度的不断改进与完善,既可以优化自身的运营管理模式,提高企业在发展中过程中对风险的防控能力,又可以利用良好的内部控制制度优化企业内部管理,以提升企业整体的优势。因此,怎样把房地产公司的内部控制体系建设好是一个亟待解决的问题。本文采用相关理论与案例分析相结合的方法,以中弘股份2017的违规事件为前提,详细地研究了中弘股份在此期间前后的内部控制状况。本文先是介绍了文章的研究的背景、意义,并参考了相关文献、详细地陈述了本文研究思路、方法等。然后重点阐述了房地产行业的特征和其内部控制的现实情况,在此基础上找出了中弘股份的内部控制问题以及其背后的缘由。同时从财务与非财务角度针对中弘股份内部控制问题产生的消极影响进行了分析,从而提出了有针对性的优化建议,来改善中弘股份的内部控制制度。通过对中弘股份的研究,我们发现房地产上市公司内部控制尚有很多缺陷存在,需要从公司自身层面和外部监管者层面去进行改进和优化。希望本文通过分析中弘股份案例,可以为我国房地产企业内部控制研究提供理论支持和建议指导,从而推动我国房地产行业更加健康、长久地发展。
【学位授予单位】:安徽工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:F299.233.42
【图文】:
中弘实际控情况
中弘股份组织结构图
中弘2017年-2018年股价趋势图
【学位授予单位】:安徽工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
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本文编号:2796317
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