当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

信息化条件下国家审计业务组织管理模式创新研究

发布时间:2017-10-23 16:33

  本文关键词:信息化条件下国家审计业务组织管理模式创新研究


  更多相关文章: 信息化 国家审计 业务组织管理


【摘要】:在信息化条件下,应当充分利用信息技术,依托审计信息管理平台,实行"中长期审计计划与年度审计计划相协调+全程监管"的审计计划管理模式,"矩阵式组织+头盔式管理+多层级联网联动"的审计业务实施管理模式,"在线获取审理数据+两次审理"的审理工作模式,"统一落实审计整改+审计结果信息共享"的审计整改管理模式,审计项目多行业数据平台联网审计模式。信息化的快速发展及云计算在审计信息化建设中的应用,必将进一步推进审计业务组织管理模式的变革。
【关键词】信息化 国家审计 业务组织管理
【基金】:审计署2011至2012年度重点科研课题“信息化条件下国家审计业务组织管理模式创新研究”阶段性研究成果
【分类号】:F239.44
【正文快照】: 信息化条件下审计业务组织管理模式创新对于提升国家审计监督能力,,提高审计工作效能,充分发挥审计“免疫系统”功能,推动和完善国家治理,保障审计事业科学发展,具有重要的现实指导意义。一、信息化及其对审计组织管理模式的挑战(一)审计信息化1998年,联合国科教文组织

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 刘家义;我国审计信息化系统总体构架[J];中国审计;2001年04期

2 石爱中;;从内部控制历史看内部控制发展——内部控制的信息化改造[J];审计研究;2006年06期

3 王智玉;;审计信息化与审计组织方式[J];审计研究;2011年04期

4 周德铭;;电子审计体系研究[J];审计研究;2011年04期

5 王珊珊;;浅析审计信息化进程中的相关问题及改善措施[J];中国商界(下半月);2010年06期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 阚冠卿;俞秀宝;;上市公司内部控制研究[J];财会通讯;2009年18期

2 钱华;;内部审计与内部控制关系研究[J];财会通讯;2011年16期

3 张美霞;;谈美国公司内部控制历史性变革[J];财会月刊;2007年35期

4 叶陈刚;;试论内部审计的职业价值[J];财政监督;2010年12期

5 刘湘华;;浅谈企业信息化在促进内控建设中的作用[J];当代经济;2011年16期

6 杜静然;姚王信;;文明审计、信息化与科研绩效[J];财会通讯;2012年19期

7 李锦;王燕;;论审计信息化建设瓶颈突破的对策[J];当代经济;2012年18期

8 杨建福;;信息时代企业内部控制发展方向的思考[J];北方经贸;2012年10期

9 伍俊晖;;信息化环境下加强企业内部审计之我见[J];湖南工业职业技术学院学报;2009年01期

10 池国华;;企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合[J];会计研究;2009年09期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 陈震晗;;企业内部审计信息化建设研究与应用[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

2 罗莉;唐滔智;;IT环境下内部控制、风险管理与内部审计的整合[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2008年

3 中国石化审计局北京分局课题组;;内部控制在内部审计实务中的应用研究[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2009年

4 林淼;程锦;;企业审计信息化建设中的三个关键问题[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(上册)[C];2006年

5 池国华;;企业内部控制规范实施机制构建:战略导向与系统整合[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库 前8条

1 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年

2 何凤平;农业上市公司内部控制研究[D];西北农林科技大学;2008年

3 童丽丽;中国企业内部控制动力分析与约束机制研究[D];华北电力大学(北京);2009年

4 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年

5 牛艳芳;基于信息管理观的会计信息系统有效性研究[D];厦门大学;2009年

6 陶黎娟;IT环境下我国财务报告内部控制研究[D];厦门大学;2009年

7 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年

8 刘霄仑;基于COSO与Basel体系并行实施背景下的中国商业银行内部控制研究[D];南开大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 于洪勇;纺织行业内部财务控制研究[D];中国海洋大学;2010年

2 刘春发;基于价值链管理的内部控制构建探析[D];江西财经大学;2010年

3 赵宇;我国上市公司内部控制问题研究[D];东北财经大学;2010年

4 雷杰;国有垄断企业内部控制研究[D];湖南农业大学;2010年

5 孙永兴;内部控制对我国上市公司过度投资行为的影响研究[D];西南大学;2011年

6 贾凤霞;基于ERP系统的内部控制改进研究[D];山西财经大学;2011年

7 周东方;内部控制应用研究[D];天津商业大学;2011年

8 李婷婷;内部控制评价报告披露与上市公司特征相关性的研究[D];天津财经大学;2011年

9 范妮娜;公司治理结构对内部控制有效性影响的研究[D];云南财经大学;2011年

10 舒敏;信息化环境下的企业内部控制研究[D];西南财经大学;2010年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 刘家义;我国审计信息化系统总体构架[J];中国审计;2001年04期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张龙平;;审计理论的创新——“免疫系统论”产生的理论基础[J];中国审计;2008年24期

2 张杰明;;公共受托责任与国家审计[J];财会月刊;1991年09期

3 周长青;;试论外贸企业内部审计不是国家审计的基础[J];财会通讯(综合版);1993年08期

4 张文斌;关于国家审计与社会审计“主导”问题[J];审计理论与实践;1994年08期

5 张泓;论国家审计与社会审计的关系[J];江西审计与财务;1994年01期

6 郑文晶;浅谈国家审计与社会审计之间的配合关系[J];审计理论与实践;1995年03期

7 宋英慧,孙晔;社会主义市场经济下的国家审计[J];审计理论与实践;1995年05期

8 边恭甫;论我国国家审计与内部审计的关系[J];审计理论与实践;1995年09期

9 庄恩岳;国际惯例与模式选择(四)——国家审计的其他模式[J];当代审计;1995年05期

10 单明传;;感激与期望——对《山东审计》再说几句心里话[J];山东审计;1995年01期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 张爱红;郑厚清;王学亮;王坤;张琳琳;;公司治理、IT治理与内部审计的关系及信息化环境下内部审计的发展战略研究[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

2 牛建东;;在信息化环境下如何合理选择被审计单位和事项[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

3 江汉油田审计处课题组;;信息化对企业的影响及内部审计的基本对策[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

4 王莺;章欢平;于响生;;信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理[A];中国内部审计协会2007年度全国“信息化环境下的内部审计”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年

5 郭强华;;我对国家审计“免疫系统”论的不同看法[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年

6 郭强华;;我对国家审计“免疫系统”论的不同看法[A];中国会计学会财务成本分会2011年年会暨第二十四次理论研讨会论文集[C];2011年

7 郭强华;;我对国家审计“免疫系统”论的不同看法[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

8 任丽华;;关于国家审计免疫系统功能发挥的思考[A];创新沈阳文集(D)[C];2009年

9 福州大学会计系审计课题组;;加入WTO对国家审计的影响[A];福建省审计工作研讨会论文集[C];2002年

10 冯敏;;辛亥革命与民国时期国家审计的发展[A];孙中山与辛亥革命——纪念辛亥革命90周年论文集[C];2001年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 董少鹏;谁在“狗仔化”国家审计[N];国际金融报;2005年

2 本报记者 王 虎 李红兵 王 梓;国家审计暴雨将至[N];21世纪经济报道;2003年

3 本报记者 范利祥 许圣如;国有企业的“国家审计挑战”[N];21世纪经济报道;2004年

4 刘伟 杨灿 作者单位 中共湖南省委党校;强化国家审计的监督力度 为构建和谐社会保驾护航[N];中国审计报;2007年

5 唐小芳 王妍妍;“责任,就是对自己所做的事有一种爱”[N];中国审计报;2011年

6 刘玉慧;李金华精彩演讲《国家审计的本质和战略思考》[N];中国审计报;2003年

7 和秀星 齐兴利;国家审计在完善银行内控中的作用[N];中国审计报;2005年

8 FN记者 张正华 卓尚进;四大资产管理公司直面国家审计[N];金融时报;2005年

9 王鸿;国家审计的监督性质及职能定位[N];21世纪经济报道;2004年

10 王晖 查啸宏;国家审计学会领导来宜调研[N];安庆日报;2006年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 王华;基于政府治理的国家审计研究[D];西南财经大学;2009年

2 祝遵宏;国家审计职能新论[D];西南财经大学;2010年

3 胡志勇;我国国家审计管理机制创新研究[D];南昌大学;2006年

4 陈太辉;我国国家审计职能演化规律研究[D];华中科技大学;2008年

5 王淑梅;国家审计质量与效果的研究[D];吉林大学;2008年

6 陈尘肇;中国国家审计结果公告制度问题研究与机制设计[D];重庆大学;2009年

7 孙婷;政府审计治理功能研究[D];西南财经大学;2012年

8 董延安;经济权力审计控制效果研究[D];西南财经大学;2007年

9 郭强华;廉政审计研究[D];天津财经大学;2006年

10 田秋蓉;政府审计推动民主政治发展的作用研究[D];西南财经大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 吴璇;基于信息系统的审计理论、模型及应用[D];天津大学;2004年

2 张龙天;国家审计质量研究[D];北京交通大学;2011年

3 赵维;我国国家审计职能及其优化[D];烟台大学;2011年

4 陈梦冉;宪政视域下我国国家审计法律问题研究[D];山东科技大学;2010年

5 马建波;基于“免疫系统”论的国家审计职能研究[D];天津财经大学;2010年

6 常萍;基于我国重大自然灾害的国家审计职能创新研究[D];黑龙江大学;2012年

7 黄梦滢;基于国家治理视角的国家审计发展研究[D];南昌大学;2012年

8 赵歆媛;经济发展方式转变背景下国家审计的作用机制研究[D];天津财经大学;2012年

9 张淑林;国家审计的发展史及其独立性研究[D];天津财经学院;2004年

10 朱宇峰;论高铁项目国家审计与风险管控体系的结合[D];西南交通大学;2012年



本文编号:1084341

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/sjlw/1084341.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户87f5b***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com