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公司治理视角的内部控制——基于审计委员会的分析

发布时间:2018-04-05 23:28

  本文选题:公司治理 切入点:内部控制 出处:《中南财经政法大学学报》2009年01期


【摘要】:内部控制在组织结构中是存在科层结构的,治理控制作为企业内部控制的上层建筑,是管理控制和交易控制的基础和前提。通过构建大股东、经理人以及审计委员会的三方博弈模型,本文分析了审计委员会在公司治理控制中的作用机制,指出审计委员会本身的能力和素质是贯穿整个公司治理内部控制机制设计的关键要素,以此为基础,提出完善我国审计委员会制度、健全公司治理控制的若干建议。
[Abstract]:As the superstructure of internal control, governance control is the foundation and premise of management control and transaction control.By constructing the tripartite game model of large shareholders, managers and audit committee, this paper analyzes the function mechanism of audit committee in corporate governance control.It is pointed out that the ability and quality of the audit committee itself is the key element in the design of the internal control mechanism of corporate governance. Based on this, some suggestions on perfecting the audit committee system and improving the corporate governance control in China are put forward.
【作者单位】: 南京大学管理学院;南京审计学院国际审计学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目“独立董事制度与公司治理有效性的实证研究”(70472047) 江苏省博士后基金资助项目“我国企业社会责任的审计治理与实现”(0702032C) 中国博士后基金资助项目“基于复杂适应系统理论的公司社会责任内部治理研究”(20080441024)
【分类号】:F239.45

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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4 张t,

本文编号:1716991


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